有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 有形固定資産 | 199,737千円 | 214,997千円 | |
| 退職給付信託資産 | - | 183,000千円 | |
| 退職給付に係る負債 | 353,504千円 | 149,249千円 | |
| 未払賞与 | 122,213千円 | 127,459千円 | |
| 減損損失 | 37,054千円 | 57,117千円 | |
| 未払事業税 | 38,242千円 | 51,614千円 | |
| 棚卸資産評価損 | 59,717千円 | 45,092千円 | |
| 敷金 | 23,876千円 | 25,477千円 | |
| 未払社会保険料 | 18,936千円 | 19,730千円 | |
| 無形固定資産 | 9,231千円 | 8,934千円 | |
| 長期未払金 | 4,636千円 | 4,636千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 1,230千円 | 1,230千円 | |
| その他 | 41,110千円 | 40,753千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 909,492千円 | 929,291千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △118,785千円 | △120,659千円 | |
| 評価性引当額小計 | △118,785千円 | △120,659千円 | |
| 繰延税金資産計 | 790,707千円 | 808,632千円 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △19,683千円 | △17,482千円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 771,024千円 | 791,150千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 有形固定資産 | △18,485千円 | △30,045千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | △9,705千円 | △6,323千円 | |
| その他 | △9,951千円 | △8,068千円 | |
| 繰延税金負債計 | △38,142千円 | △44,437千円 | |
| 繰延税金資産との相殺 | 19,683千円 | 17,482千円 | |
| 繰延税金負債の純額 | △18,459千円 | △26,955千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.5% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% | ||
| 住民税均等割 | 0.5% | ||
| 税額控除 | △1.1% | ||
| 評価性引当額の増減 | △1.7% | ||
| 未実現利益 | - | ||
| 在外子会社との税率差異 | △0.2% | ||
| 過年度法人税等 | △0.3% | ||
| その他 | 0.0% | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.9% |