特種東海製紙(3708)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月23日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,757 | 8,945 |
| 受取手形及び売掛金 | 22,010 | 19,706 |
| 有価証券 | 404 | - |
| たな卸資産 | 11,869 | - |
| 商品及び製品 | - | 6,418 |
| 仕掛品 | - | 569 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 4,015 |
| 繰延税金資産 | 1,075 | 1,000 |
| その他 | 1,590 | 992 |
| 貸倒引当金 | -58 | -42 |
| 流動資産合計 | 40,650 | 41,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 43,624 | 44,649 |
| 減価償却累計額 | -24,478 | -25,137 |
| 建物及び構築物(純額) | 19,146 | 19,512 |
| 機械装置及び運搬具 | 145,709 | 150,780 |
| 減価償却累計額 | -107,821 | -109,626 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 37,888 | 41,154 |
| 土地 | 14,892 | 13,138 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 4,650 | 124 |
| その他 | 6,827 | 7,205 |
| 減価償却累計額 | -6,120 | -6,009 |
| その他(純額) | 707 | 1,196 |
| 有形固定資産合計 | 77,284 | 75,124 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,027 | 930 |
| その他 | 313 | 277 |
| 無形固定資産合計 | 1,340 | 1,208 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,074 | 12,464 |
| 長期貸付金 | 70 | 58 |
| 繰延税金資産 | 651 | 1,459 |
| その他 | 1,354 | 1,322 |
| 貸倒引当金 | -114 | -128 |
| 投資その他の資産合計 | 17,036 | 15,176 |
| 固定資産合計 | 95,661 | 91,509 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 136,311 | 133,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 19,080 | 15,043 |
| 短期借入金 | 22,388 | 25,356 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,384 | 4,451 |
| 未払法人税等 | 810 | 255 |
| 賞与引当金 | 392 | 359 |
| 修繕引当金 | 382 | 243 |
| その他 | 7,462 | 4,350 |
| 流動負債合計 | 56,902 | 50,060 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,475 | 22,728 |
| 繰延税金負債 | 999 | 300 |
| 修繕引当金 | 19 | 10 |
| 退職給付引当金 | 1,169 | 1,001 |
| 役員退職慰労引当金 | 446 | 92 |
| 環境対策引当金 | 272 | 272 |
| その他 | 41 | 219 |
| 固定負債合計 | 17,424 | 24,624 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 74,326 | 74,684 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,485 | 11,485 |
| 資本剰余金 | 14,484 | 14,483 |
| 利益剰余金 | 34,570 | 33,546 |
| 自己株式 | -117 | -1,151 |
| 株主資本合計 | 60,422 | 58,364 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,425 | -149 |
| 繰延ヘッジ損益 | -5 | -8 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,420 | -158 |
| 新株予約権 | - | 41 |
| 少数株主持分 | 142 | 184 |
| 純資産合計 | 61,985 | 58,431 |
| 負債純資産合計 | 136,311 | 133,116 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 31 | 151 |
| 前払費用 | - | 15 |
| 繰延税金資産 | 6 | 5 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 16,262 |
| 関係会社預け金 | 6,305 | 4,695 |
| 未収還付法人税等 | 778 | - |
| その他 | 11 | 93 |
| 流動資産合計 | 7,132 | 21,224 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 57,339 | 57,339 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 11,337 |
| 繰延税金資産 | - | 34 |
| 投資その他の資産合計 | 57,339 | 68,711 |
| 固定資産合計 | 57,339 | 68,711 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,472 | 89,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | - | 15,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 862 |
| 未払金 | 88 | 3 |
| 未払費用 | 36 | 56 |
| 未払法人税等 | 15 | 45 |
| その他 | 15 | 17 |
| 流動負債合計 | 155 | 16,385 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 18 | - |
| 長期借入金 | - | 11,337 |
| その他 | - | 18 |
| 固定負債合計 | 18 | 11,355 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 174 | 27,740 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,485 | 11,485 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,985 | 3,985 |
| その他資本剰余金 | 44,839 | 44,838 |
| 資本剰余金合計 | 48,824 | 48,823 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,007 | 2,905 |
| 利益剰余金合計 | 4,007 | 2,905 |
| 自己株式 | -18 | -1,052 |
| 株主資本合計 | 64,298 | 62,161 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | - | -7 |
| 評価・換算差額等合計 | - | -7 |
| 新株予約権 | - | 41 |
| 純資産合計 | 64,298 | 62,195 |
| 負債純資産合計 | 64,472 | 89,936 |