有価証券報告書-第91期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23,896 | 26,479 |
受取手形及び売掛金 | 27,607 | 25,661 |
有価証券 | 694 | - |
商品及び製品 | 4,390 | 3,193 |
仕掛品 | 8,326 | 8,047 |
原材料及び貯蔵品 | 2,410 | 2,476 |
繰延税金資産 | 2,768 | 1,881 |
未収消費税等 | 3,289 | 3,086 |
その他 | 1,072 | 1,504 |
貸倒引当金 | -331 | -322 |
流動資産合計 | 74,126 | 72,008 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 30,021 | 37,805 |
減価償却累計額 | -11,070 | -13,191 |
建物及び構築物(純額) | 18,950 | 24,614 |
機械装置及び運搬具 | 37,919 | 37,986 |
減価償却累計額 | -16,581 | -18,725 |
機械装置及び運搬具(純額) | 21,338 | 19,260 |
工具 | 5,834 | 6,384 |
減価償却累計額 | -3,823 | -4,611 |
工具 | 2,010 | 1,772 |
土地 | 8,071 | 8,197 |
リース資産 | 42 | 115 |
減価償却累計額 | -9 | -28 |
リース資産(純額) | 33 | 86 |
建設仮勘定 | 1,177 | 676 |
有形固定資産合計 | 51,581 | 54,609 |
無形固定資産 | | |
のれん | 233 | 175 |
ソフトウエア仮勘定 | 2,519 | 4,745 |
その他 | 374 | 361 |
無形固定資産合計 | 3,128 | 5,282 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,415 | 15,502 |
繰延税金資産 | 2,369 | 2,516 |
その他 | 5,060 | 4,002 |
貸倒引当金 | -894 | -844 |
投資その他の資産合計 | 19,951 | 21,177 |
固定資産合計 | 74,661 | 81,068 |
資産合計 | 148,787 | 153,077 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 22,056 | 23,731 |
短期借入金 | 11,928 | 10,650 |
1年内償還予定の社債 | - | 7,000 |
リース債務 | 10 | - |
未払費用 | 1,175 | 1,402 |
未払法人税等 | 4,638 | 1,453 |
賞与引当金 | 1,947 | 1,801 |
役員賞与引当金 | 91 | 59 |
設備関係支払手形 | 4,275 | 2,692 |
設備関係未払金 | - | 3,019 |
その他 | 2,381 | 1,405 |
流動負債合計 | 48,504 | 53,216 |
固定負債 | | |
社債 | 7,000 | - |
リース債務 | 24 | - |
繰延税金負債 | 3,270 | 3,618 |
退職給付引当金 | 6,484 | 6,420 |
その他 | 1,236 | 1,121 |
固定負債合計 | 18,015 | 11,160 |
負債合計 | 66,520 | 64,377 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,684 | 5,684 |
資本剰余金 | 7,355 | 7,355 |
利益剰余金 | 67,093 | 72,082 |
自己株式 | -2,310 | -2,314 |
株主資本合計 | 77,823 | 82,808 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,789 | 7,016 |
為替換算調整勘定 | -1,369 | -1,142 |
評価・換算差額等合計 | 4,420 | 5,874 |
少数株主持分 | 22 | 17 |
純資産合計 | 82,266 | 88,700 |
負債純資産合計 | 148,787 | 153,077 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,193 | 19,308 |
受取手形 | 1,579 | 1,537 |
売掛金 | 27,573 | 26,475 |
有価証券 | 694 | - |
関係会社短期貸付金 | 8,940 | 3,895 |
商品及び製品 | 3,357 | 2,323 |
仕掛品 | 4,593 | 3,597 |
原材料及び貯蔵品 | 63 | 105 |
前払費用 | 140 | 208 |
繰延税金資産 | 1,867 | 1,098 |
未収入金 | 5,946 | 8,772 |
未収消費税等 | 2,912 | 3,075 |
その他 | 14 | 453 |
貸倒引当金 | -433 | -339 |
流動資産合計 | 73,444 | 70,512 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,341 | 21,479 |
減価償却累計額 | -8,060 | -9,363 |
建物(純額) | 12,281 | 12,115 |
構築物 | 732 | 782 |
減価償却累計額 | -372 | -436 |
構築物(純額) | 360 | 345 |
機械及び装置 | 6,125 | 2,550 |
減価償却累計額 | -4,966 | -2,268 |
機械及び装置(純額) | 1,158 | 281 |
車両運搬具 | 147 | 130 |
減価償却累計額 | -96 | -105 |
車両運搬具(純額) | 51 | 25 |
工具 | 4,826 | 5,183 |
減価償却累計額 | -3,225 | -3,831 |
工具 | 1,601 | 1,352 |
土地 | 5,931 | 5,921 |
リース資産 | 21 | 4 |
減価償却累計額 | -2 | -1 |
リース資産(純額) | 19 | 2 |
建設仮勘定 | 115 | 141 |
有形固定資産合計 | 21,519 | 20,185 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 94 | 154 |
ソフトウエア仮勘定 | 2,402 | 4,481 |
その他 | 22 | 22 |
無形固定資産合計 | 2,520 | 4,657 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,248 | 6,453 |
関係会社株式 | 3,832 | 3,842 |
出資金 | 1 | 1 |
関係会社出資金 | 1,480 | 1,480 |
長期貸付金 | 63 | 61 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 5,044 | 9,091 |
破産更生債権等 | 892 | 842 |
長期前払費用 | 119 | 87 |
繰延税金資産 | 2,155 | 2,283 |
差入保証金 | 321 | 376 |
長期預金 | 3,300 | 2,300 |
その他 | 149 | 154 |
貸倒引当金 | -940 | -900 |
投資損失引当金 | -446 | -899 |
投資その他の資産合計 | 21,225 | 25,176 |
固定資産合計 | 45,264 | 50,020 |
資産合計 | 118,709 | 120,532 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,401 | 3,002 |
買掛金 | 21,650 | 24,148 |
短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
1年内償還予定の社債 | - | 7,000 |
リース債務 | 4 | - |
未払金 | 59 | 79 |
未払費用 | 1,112 | 1,314 |
未払法人税等 | 2,920 | 182 |
賞与引当金 | 910 | 790 |
役員賞与引当金 | 91 | 57 |
前受金 | 102 | 120 |
預り金 | 41 | 64 |
設備関係支払手形 | 442 | 322 |
設備関係未払金 | 196 | 446 |
その他 | - | 81 |
流動負債合計 | 39,930 | 47,610 |
固定負債 | | |
社債 | 7,000 | - |
長期借入金 | 50 | 50 |
リース債務 | 15 | - |
長期未払金 | 747 | 701 |
退職給付引当金 | 5,649 | 5,484 |
受入保証金 | 1 | 1 |
その他 | - | 1 |
固定負債合計 | 13,463 | 6,238 |
負債合計 | 53,393 | 53,849 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,684 | 5,684 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,115 | 7,115 |
その他資本剰余金 | 240 | 240 |
資本剰余金合計 | 7,355 | 7,355 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,230 | 1,230 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 27,966 | 28,766 |
繰越利益剰余金 | 24,399 | 24,265 |
利益剰余金合計 | 53,595 | 54,261 |
自己株式 | -2,310 | -2,314 |
株主資本合計 | 64,325 | 64,987 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 990 | 1,694 |
評価・換算差額等合計 | 990 | 1,694 |
純資産合計 | 65,315 | 66,682 |
負債純資産合計 | 118,709 | 120,532 |