有価証券報告書-第105期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 28,966 | 29,636 |
受取手形及び売掛金 | 40,302 | 42,583 |
有価証券 | 44,000 | 47,000 |
たな卸資産 | 14,162 | 16,005 |
繰延税金資産 | 956 | 770 |
その他 | 756 | 1,313 |
貸倒引当金 | -33 | -35 |
流動資産計 | 129,110 | 137,273 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 18,572 | 18,579 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,917 | 20,762 |
工具 | 1,884 | 1,770 |
土地 | 17,135 | 17,210 |
リース資産(純額) | 127 | 128 |
建設仮勘定 | 1,314 | 4,211 |
有形固定資産合計 | 59,953 | 62,663 |
無形固定資産 | 500 | 505 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 26,983 | 35,238 |
退職給付に係る資産 | 1,229 | 1,934 |
繰延税金資産 | 54 | 50 |
その他 | 1,703 | 1,687 |
貸倒引当金 | -15 | -15 |
投資その他の資産合計 | 29,955 | 38,896 |
固定資産計 | 90,409 | 102,064 |
資産の部合計 | 219,520 | 239,338 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 13,729 | 15,149 |
短期借入金 | 2,502 | 6,503 |
リース債務 | 55 | 49 |
未払法人税等 | 4,142 | 2,124 |
賞与引当金 | 18 | 17 |
その他 | 9,070 | 13,188 |
流動負債計 | 29,519 | 37,032 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,805 | 5,647 |
リース債務 | 81 | 88 |
繰延税金負債 | 3,280 | 5,860 |
退職給付に係る負債 | 158 | 162 |
その他 | 3,671 | 3,059 |
固定負債計 | 16,997 | 14,818 |
負債の部合計 | 46,517 | 51,850 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 20,886 | 20,886 |
資本剰余金 | 16,799 | 16,498 |
利益剰余金 | 120,999 | 130,488 |
自己株式 | -278 | -289 |
株主資本合計 | 158,407 | 167,584 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,955 | 13,082 |
為替換算調整勘定 | 1,922 | 1,884 |
退職給付に係る調整累計額 | -296 | 73 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,582 | 15,040 |
非支配株主持分 | 5,012 | 4,862 |
純資産の部合計 | 173,003 | 187,487 |
負債・純資産合計 | 219,520 | 239,338 |
個別決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 23,970 | 25,369 |
受取手形 | 3,743 | 4,081 |
売掛金 | 22,585 | 24,385 |
有価証券 | 44,000 | 47,000 |
商品及び製品 | 5,384 | 5,793 |
原材料及び貯蔵品 | 2,433 | 2,898 |
関係会社短期貸付金 | 2,006 | 1,869 |
前払費用 | 81 | 119 |
繰延税金資産 | 654 | 592 |
その他 | 2,177 | 2,999 |
貸倒引当金 | -17 | -20 |
流動資産計 | 107,019 | 115,089 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 10,680 | 10,419 |
構築物 | 3,227 | 3,063 |
機械及び装置 | 10,296 | 11,536 |
車両及び運搬具(純額) | 18 | 15 |
工具器具・備品(純額) | 1,194 | 1,247 |
土地 | 12,263 | 12,302 |
リース資産 | 35 | 21 |
建設仮勘定 | 851 | 417 |
有形固定資産合計 | 38,567 | 39,023 |
無形固定資産 | ||
設備利用権 | 132 | 131 |
ソフトウエア | 266 | 277 |
無形固定資産合計 | 398 | 409 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 24,050 | 32,169 |
関係会社株式 | 18,980 | 19,014 |
関係会社出資金 | 360 | 1,048 |
関係会社長期貸付金 | 7,066 | 6,950 |
長期前払費用 | 516 | 497 |
前払年金費用 | 1,403 | 1,597 |
その他 | 160 | 160 |
貸倒引当金 | -654 | -659 |
投資その他の資産合計 | 51,884 | 60,778 |
固定資産計 | 90,850 | 100,211 |
資産の部合計 | 197,869 | 215,301 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 8,355 | 9,689 |
短期借入金 | 2,483 | 6,483 |
リース債務 | 14 | 5 |
未払金 | 4,607 | 6,982 |
未払費用 | 1,405 | 1,615 |
未払法人税等 | 2,472 | 1,788 |
前受金 | 84 | 38 |
預り金 | 29,204 | 28,112 |
流動負債計 | 48,628 | 54,714 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,805 | 5,647 |
リース債務 | 22 | 16 |
繰延税金負債 | 3,907 | 6,388 |
関係会社事業損失引当金 | - | 41 |
長期未払費用 | 1,401 | 889 |
その他 | 1,028 | 886 |
固定負債計 | 16,165 | 13,868 |
負債の部合計 | 64,793 | 68,583 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 20,886 | 20,886 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 18,031 | 18,031 |
その他資本剰余金 | 1,334 | 1,334 |
資本剰余金合計 | 19,366 | 19,366 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 3,990 | 3,990 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 856 | 734 |
圧縮記帳特別勘定積立金 | - | 177 |
別途積立金 | 16,415 | 16,415 |
繰越利益剰余金 | 64,105 | 72,658 |
利益剰余金合計 | 85,366 | 93,976 |
自己株式 | -278 | -289 |
株主資本合計 | 125,340 | 133,939 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,735 | 12,778 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,735 | 12,778 |
純資産の部合計 | 133,076 | 146,717 |
負債・純資産合計 | 197,869 | 215,301 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品(半製品含む) | 9,583 | 10,625 |
仕掛品 | 348 | 504 |
原材料及び貯蔵品 | 4,230 | 4,875 |
たな卸資産 | 14,162 | 16,005 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -182,103 | -184,284 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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