有価証券報告書-第106期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 29,636 | 32,676 |
受取手形及び売掛金 | 42,583 | 45,154 |
有価証券 | 47,000 | 46,000 |
たな卸資産 | 16,005 | 16,541 |
繰延税金資産 | 770 | 846 |
その他 | 1,313 | 1,531 |
貸倒引当金 | -35 | -39 |
流動資産計 | 137,273 | 142,712 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 18,579 | 20,740 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,762 | 23,624 |
工具 | 1,770 | 1,940 |
土地 | 17,210 | 17,240 |
リース資産(純額) | 128 | 135 |
建設仮勘定 | 4,211 | 3,401 |
有形固定資産合計 | 62,663 | 67,083 |
無形固定資産 | 505 | 640 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 35,238 | 27,792 |
退職給付に係る資産 | 1,934 | 1,514 |
繰延税金資産 | 50 | 42 |
その他 | 1,687 | 2,199 |
貸倒引当金 | -15 | -14 |
投資その他の資産合計 | 38,896 | 31,535 |
固定資産計 | 102,064 | 99,259 |
資産の部合計 | 239,338 | 241,971 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 15,149 | 16,472 |
短期借入金 | 6,503 | 2,503 |
リース債務 | 49 | 51 |
未払法人税等 | 2,124 | 2,864 |
賞与引当金 | 17 | 19 |
その他 | 13,188 | 12,935 |
流動負債計 | 37,032 | 34,847 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,647 | 9,189 |
リース債務 | 88 | 94 |
繰延税金負債 | 5,860 | 3,148 |
退職給付に係る負債 | 162 | 153 |
その他 | 3,059 | 3,242 |
固定負債計 | 14,818 | 15,828 |
負債の部合計 | 51,850 | 50,675 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 20,886 | 20,886 |
資本剰余金 | 16,498 | 16,499 |
利益剰余金 | 130,488 | 139,682 |
自己株式 | -289 | -296 |
株主資本合計 | 167,584 | 176,771 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13,082 | 8,307 |
為替換算調整勘定 | 1,884 | 1,617 |
退職給付に係る調整累計額 | 73 | -277 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,040 | 9,647 |
非支配株主持分 | 4,862 | 4,876 |
純資産の部合計 | 187,487 | 191,296 |
負債・純資産合計 | 239,338 | 241,971 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 25,369 | 27,784 |
受取手形 | 4,081 | 4,449 |
売掛金 | 24,385 | 26,947 |
有価証券 | 47,000 | 46,000 |
商品及び製品 | 5,793 | 6,404 |
原材料及び貯蔵品 | 2,898 | 3,073 |
関係会社短期貸付金 | 1,869 | 2,499 |
前払費用 | 119 | 148 |
繰延税金資産 | 592 | 638 |
その他 | 2,999 | 3,159 |
貸倒引当金 | -20 | -22 |
流動資産計 | 115,089 | 121,084 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 10,419 | 10,755 |
構築物 | 3,063 | 2,979 |
機械及び装置 | 11,536 | 13,445 |
車両及び運搬具(純額) | 15 | 11 |
工具器具・備品(純額) | 1,247 | 1,262 |
土地 | 12,302 | 12,353 |
リース資産 | 21 | 16 |
建設仮勘定 | 417 | 1,415 |
有形固定資産合計 | 39,023 | 42,240 |
無形固定資産 | ||
設備利用権 | 131 | 130 |
ソフトウエア | 277 | 406 |
無形固定資産合計 | 409 | 537 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 32,169 | 25,430 |
関係会社株式 | 19,014 | 18,732 |
関係会社出資金 | 1,048 | 1,049 |
関係会社長期貸付金 | 6,950 | 6,907 |
長期前払費用 | 497 | 828 |
前払年金費用 | 1,597 | 1,675 |
その他 | 160 | 165 |
貸倒引当金 | -659 | -659 |
投資その他の資産合計 | 60,778 | 54,128 |
固定資産計 | 100,211 | 96,906 |
資産の部合計 | 215,301 | 217,990 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 9,689 | 11,478 |
短期借入金 | 6,483 | 2,483 |
リース債務 | 5 | 4 |
未払金 | 6,982 | 8,539 |
未払費用 | 1,615 | 1,398 |
未払法人税等 | 1,788 | 2,300 |
前受金 | 38 | 18 |
預り金 | 28,112 | 25,641 |
流動負債計 | 54,714 | 51,864 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,647 | 9,189 |
リース債務 | 16 | 12 |
繰延税金負債 | 6,388 | 3,890 |
関係会社事業損失引当金 | 41 | 41 |
長期未払費用 | 889 | 871 |
その他 | 886 | 920 |
固定負債計 | 13,868 | 14,925 |
負債の部合計 | 68,583 | 66,790 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 20,886 | 20,886 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 18,031 | 18,031 |
その他資本剰余金 | 1,334 | 1,335 |
資本剰余金合計 | 19,366 | 19,366 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 3,990 | 3,990 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 734 | 1,067 |
圧縮記帳特別勘定積立金 | 177 | - |
別途積立金 | 16,415 | 16,415 |
繰越利益剰余金 | 72,658 | 81,685 |
利益剰余金合計 | 93,976 | 103,158 |
自己株式 | -289 | -296 |
株主資本合計 | 133,939 | 143,115 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12,778 | 8,084 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,778 | 8,084 |
純資産の部合計 | 146,717 | 151,200 |
負債・純資産合計 | 215,301 | 217,990 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品(半製品含む) | 10,625 | 11,146 |
仕掛品 | 504 | 505 |
原材料及び貯蔵品 | 4,875 | 4,890 |
たな卸資産 | 16,005 | 16,541 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -184,284 | -189,325 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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