有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/27 10:48
【資料】
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【項目】
136項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年12月31日)
当事業年度
(2022年12月31日)
繰延税金資産
減損損失14,722千円18,029千円
研究開発費82,06274,532
繰越欠損金1,374,5781,721,035
未払事業税5,9515,752
資産除去債務11,44711,632
譲渡制限付株式報酬25,02827,169
その他22,60415,038
繰延税金資産小計1,536,3961,873,192
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△1,374,578△1,721,035
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△161,817△152,156
評価性引当額小計△1,536,396△1,873,192
繰延税金資産合計
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用1,610千円1,488千円
繰延ヘッジ損益2,897271
繰延税金負債合計4,5081,759
差引:繰延税金負債の純額4,5081,759

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

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