有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 14:28
【資料】
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【項目】
139項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入額否認2,209百万円2,148百万円
退職給付に係る負債2,3662,413
貸倒引当金繰入額否認628305
税務上繰越欠損金3,9915,127
未実現損益11,76111,746
減価償却限度額超過額3,6903,322
株式評価損否認140620
有姿除却解体費用否認3,8243,510
関連事業損失額否認209168
その他4,5855,327
繰延税金資産小計33,40334,686
評価性引当額△4,506△6,338
繰延税金資産合計28,89728,348
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△2,857△2,690
その他有価証券評価差額金△1,570△2,133
退職給付に係る資産△1,891△2,242
再評価積立金△2,336△2,174
海外子会社等の留保利益△2,900△3,423
その他△3,413△3,602
繰延税金負債合計△14,967△16,264
繰延税金資産の純額13,93012,084

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産7,809百万円6,834百万円
固定資産-繰延税金資産8,2637,521
流動負債-繰延税金負債--
固定負債-繰延税金負債△2,142△2,271

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.60.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△5.8△5.2
繰延税金資産を計上していない繰越欠損金発生額3.51.8
繰延税金資産を計上していない繰越欠損金使用額△0.3△0.2
受取配当金連結消去に伴う影響額5.85.1
持分法による投資損益△3.5△1.9
在外連結子会社の税率差異0.1△1.1
負ののれん発生益-△1.5
税率変更による期末繰延税金資産・負債の修正0.2-
海外子会社等の留保利益0.41.6
試験研究費等税額控除△4.5△3.1
その他2.9△1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.225.5

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