訂正有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2018年4月4日 12:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 61,428 | 58,173 |
受取手形及び売掛金 | 36,088 | 47,045 |
有価証券 | 4,500 | 5,500 |
商品及び製品 | 10,378 | 9,222 |
仕掛品 | 777 | 751 |
原材料及び貯蔵品 | 2,796 | 2,832 |
繰延税金資産 | 2,772 | 2,899 |
その他 | 1,681 | 2,267 |
貸倒引当金 | -75 | -45 |
流動資産計 | 120,347 | 128,646 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,082 | 8,377 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,131 | 3,478 |
工具 | 1,351 | 1,407 |
土地 | 3,380 | 3,552 |
リース資産(純額) | 675 | 628 |
建設仮勘定 | 1,564 | 388 |
有形固定資産合計 | 17,187 | 17,833 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,542 | 4,729 |
商標権 | 29 | 480 |
ソフトウエア | 1,078 | 962 |
その他 | 684 | 1,051 |
無形固定資産合計 | 5,334 | 7,223 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 39,656 | 40,281 |
長期貸付金 | 643 | 171 |
繰延税金資産 | 321 | 383 |
投資不動産(純額) | 2,992 | 2,967 |
その他 | 2,653 | 3,991 |
貸倒引当金 | -139 | -265 |
投資その他の資産合計 | 46,128 | 47,529 |
固定資産計 | 68,650 | 72,587 |
資産の部合計 | 188,997 | 201,234 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,141 | 8,169 |
電子記録債務 | 6,519 | 7,849 |
短期借入金 | 181 | 192 |
未払金 | 14,417 | 20,191 |
リース債務 | 66 | 56 |
未払法人税等 | 1,788 | 3,357 |
未払消費税等 | 751 | 1,090 |
返品調整引当金 | 1,478 | 1,409 |
賞与引当金 | 1,996 | 1,147 |
資産除去債務 | 24 | 37 |
その他 | 2,114 | 3,472 |
流動負債計 | 36,481 | 46,975 |
固定負債 | | |
リース債務 | 618 | 581 |
繰延税金負債 | 3,184 | 3,841 |
退職給付に係る負債 | 4,477 | 4,337 |
役員退職慰労引当金 | 31 | 33 |
資産除去債務 | 86 | 80 |
その他 | 2,093 | 2,063 |
固定負債計 | 10,492 | 10,938 |
負債の部合計 | 46,974 | 57,914 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,450 | 3,450 |
資本剰余金 | 4,953 | 4,958 |
利益剰余金 | 137,486 | 147,901 |
自己株式 | -13,179 | -21,088 |
株主資本合計 | 132,710 | 135,221 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,860 | 9,481 |
繰延ヘッジ損益 | -38 | 40 |
為替換算調整勘定 | 1,668 | 680 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,327 | -2,171 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,163 | 8,031 |
新株予約権 | 75 | 67 |
非支配株主持分 | 75 | - |
純資産の部合計 | 142,023 | 143,320 |
負債・純資産合計 | 188,997 | 201,234 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 52,595 | 51,189 |
受取手形 | 21 | 20 |
売掛金 | 31,438 | 41,021 |
有価証券 | 4,500 | 5,500 |
商品及び製品 | 4,892 | 4,643 |
仕掛品 | 381 | 260 |
原材料及び貯蔵品 | 569 | 498 |
前渡金 | 20 | 37 |
前払費用 | 568 | 587 |
繰延税金資産 | 1,770 | 1,547 |
関係会社短期貸付金 | 2,339 | 3,864 |
その他 | 555 | 744 |
貸倒引当金 | -105 | -72 |
流動資産計 | 99,547 | 109,842 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,749 | 10,272 |
減価償却累計額 | -6,797 | -6,906 |
建物(純額) | 2,952 | 3,366 |
構築物 | 653 | 716 |
減価償却累計額 | -536 | -545 |
構築物(純額) | 117 | 170 |
機械及び装置 | 1,219 | 1,235 |
減価償却累計額 | -897 | -914 |
機械及び装置(純額) | 322 | 320 |
車両運搬具 | 32 | 32 |
減価償却累計額 | -23 | -25 |
車両運搬具(純額) | 8 | 6 |
工具 | 4,881 | 4,879 |
減価償却累計額 | -3,913 | -3,923 |
工具 | 968 | 956 |
土地 | 2,043 | 2,043 |
リース資産 | 802 | 789 |
減価償却累計額 | -146 | -174 |
リース資産(純額) | 655 | 615 |
建設仮勘定 | 269 | 117 |
有形固定資産合計 | 7,337 | 7,596 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 249 |
特許権 | 289 | 2 |
借地権 | 17 | 12 |
商標権 | 29 | 21 |
電話加入権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 977 | 854 |
その他 | 0 | 14 |
無形固定資産合計 | 1,313 | 1,154 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 38,881 | 39,670 |
関係会社株式 | 17,150 | 17,138 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 2,195 | 1,385 |
長期貸付金 | 15 | 15 |
役員従業員長期貸付金 | 4 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 2,230 | 2,334 |
長期前払費用 | 46 | 36 |
事業保険積立金 | 938 | 933 |
施設借用保証金 | 361 | 375 |
投資不動産 | 2,793 | 2,791 |
減価償却累計額 | -539 | -546 |
投資不動産(純額) | 2,253 | 2,244 |
その他 | 283 | 298 |
貸倒引当金 | -983 | -1,727 |
投資その他の資産合計 | 63,378 | 62,709 |
固定資産計 | 72,029 | 71,460 |
資産の部合計 | 171,577 | 181,303 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 640 | 746 |
買掛金 | 10,313 | 14,488 |
電子記録債務 | 3,162 | 3,748 |
関係会社短期借入金 | 4,583 | 3,821 |
リース債務 | 57 | 52 |
未払金 | 11,940 | 17,385 |
未払費用 | 673 | 830 |
未払法人税等 | 1,050 | 2,173 |
未払消費税等 | 442 | 518 |
前受金 | 2 | 4 |
預り金 | 107 | 592 |
賞与引当金 | 1,348 | 727 |
返品調整引当金 | 757 | 708 |
資産除去債務 | 24 | 37 |
その他 | 57 | 9 |
流動負債計 | 35,163 | 45,846 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 465 | 446 |
リース債務 | 607 | 572 |
繰延税金負債 | 2,933 | 3,390 |
長期未払金 | 1,442 | 1,440 |
退職給付引当金 | 1,869 | 481 |
資産除去債務 | 86 | 80 |
その他 | 4 | - |
固定負債計 | 7,409 | 6,410 |
負債の部合計 | 42,572 | 52,256 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,450 | 3,450 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,183 | 4,183 |
その他資本剰余金 | 769 | 775 |
資本剰余金合計 | 4,953 | 4,958 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 340 | 340 |
その他利益剰余金 | | |
開発積立金 | 330 | 330 |
別途積立金 | 111,192 | 122,292 |
繰越利益剰余金 | 13,096 | 9,262 |
利益剰余金合計 | 124,958 | 132,225 |
自己株式 | -13,179 | -21,088 |
株主資本合計 | 120,182 | 119,545 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,784 | 9,393 |
繰延ヘッジ損益 | -38 | 40 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,746 | 9,433 |
新株予約権 | 75 | 67 |
純資産の部合計 | 129,004 | 129,046 |
負債・純資産合計 | 171,577 | 181,303 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -23,395 | -24,400 |
減価償却累計額 | -882 | -906 |
注記等(個別)