有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 24,977 | 25,645 |
受取手形及び売掛金 | 16,966 | 21,705 |
電子記録債権 | 3,859 | 6,738 |
有価証券 | 6,000 | 2,000 |
たな卸資産 | 6,597 | 9,093 |
繰延税金資産 | 684 | 769 |
その他 | 1,534 | 1,751 |
貸倒引当金 | -38 | -47 |
流動資産計 | 60,580 | 67,657 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 30,144 | 35,118 |
減価償却累計額 | -19,501 | -22,201 |
建物及び構築物(純額) | 10,642 | 12,916 |
機械装置及び運搬具 | 17,559 | 24,327 |
減価償却累計額 | -13,376 | -18,649 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,182 | 5,677 |
工具 | 4,948 | 6,379 |
減価償却累計額 | -4,165 | -5,453 |
工具 | 782 | 925 |
土地 | 2,650 | 3,015 |
建設仮勘定 | 978 | 723 |
その他 | 170 | 208 |
減価償却累計額 | -30 | -53 |
その他(純額) | 140 | 154 |
有形固定資産合計 | 19,376 | 23,414 |
無形固定資産 | 533 | 1,292 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 30,555 | 36,888 |
長期貸付金 | 55 | 25 |
退職給付に係る資産 | 258 | 284 |
繰延税金資産 | 107 | 152 |
その他 | 932 | 1,166 |
貸倒引当金 | -54 | -76 |
投資その他の資産合計 | 31,854 | 38,440 |
固定資産計 | 51,764 | 63,147 |
資産の部合計 | 112,344 | 130,804 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 11,307 | 13,847 |
電子記録債務 | 654 | 1,968 |
短期借入金 | - | 281 |
未払法人税等 | 450 | 720 |
賞与引当金 | 939 | 976 |
その他 | 1,895 | 3,813 |
流動負債計 | 15,247 | 21,606 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 499 | 761 |
繰延税金負債 | 833 | 1,887 |
役員退職慰労引当金 | 39 | - |
退職給付に係る負債 | 3,403 | 4,286 |
その他 | 1,073 | 1,110 |
固定負債計 | 5,849 | 8,045 |
負債の部合計 | 21,097 | 29,652 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,060 | 8,060 |
資本剰余金 | 7,873 | 7,873 |
利益剰余金 | 73,624 | 81,237 |
自己株式 | -1,919 | -1,829 |
株主資本合計 | 87,639 | 95,342 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,258 | 3,400 |
為替換算調整勘定 | 38 | 583 |
退職給付に係る調整累計額 | -143 | 74 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,152 | 4,058 |
非支配株主持分 | 1,455 | 1,750 |
純資産の部合計 | 91,247 | 101,152 |
負債・純資産合計 | 112,344 | 130,804 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 18,532 | 15,381 |
受取手形 | 3,535 | 3,313 |
電子記録債権 | 2,734 | 5,720 |
売掛金 | 10,372 | 10,056 |
有価証券 | 6,000 | 2,000 |
商品及び製品 | 1,565 | 1,939 |
仕掛品 | 81 | 85 |
原材料及び貯蔵品 | 720 | 874 |
前払費用 | 79 | 77 |
繰延税金資産 | 356 | 386 |
その他 | 1,260 | 3,126 |
貸倒引当金 | -29 | -30 |
流動資産計 | 45,207 | 42,932 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 8,237 | 8,721 |
構築物(純額) | 315 | 362 |
機械及び装置(純額) | 2,479 | 2,618 |
車両運搬具(純額) | 10 | 15 |
工具 | 561 | 539 |
土地 | 1,714 | 1,714 |
建設仮勘定 | 292 | 566 |
その他(純額) | 193 | 199 |
有形固定資産合計 | 13,804 | 14,738 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 255 | 231 |
その他 | 34 | 33 |
無形固定資産合計 | 289 | 264 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,615 | 12,476 |
関係会社株式 | 8,652 | 13,260 |
関係会社出資金 | 4,938 | 5,611 |
関係会社長期貸付金 | 197 | 556 |
長期前払費用 | 47 | 13 |
前払年金費用 | 258 | 284 |
繰延税金資産 | 42 | - |
その他 | 139 | 111 |
貸倒引当金 | -53 | -53 |
投資その他の資産合計 | 23,840 | 32,262 |
固定資産計 | 37,935 | 47,265 |
資産の部合計 | 83,142 | 90,198 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 49 | 27 |
電子記録債務 | 520 | 1,203 |
買掛金 | 8,609 | 9,503 |
短期借入金 | 600 | 600 |
未払金 | 464 | 516 |
未払費用 | 184 | 189 |
未払法人税等 | 207 | 315 |
預り金 | 166 | 282 |
賞与引当金 | 849 | 889 |
設備関係支払手形 | 91 | 138 |
その他 | 7 | 4 |
流動負債計 | 11,751 | 13,672 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 499 | 355 |
退職給付引当金 | 3,120 | 3,158 |
役員退職慰労引当金 | 39 | - |
繰延税金負債 | - | 464 |
その他 | 1,021 | 1,013 |
固定負債計 | 4,680 | 4,991 |
負債の部合計 | 16,432 | 18,663 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,060 | 8,060 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 7,608 | 7,608 |
その他資本剰余金 | 264 | 264 |
資本剰余金合計 | 7,873 | 7,873 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 503 | 503 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮積立金 | 255 | 250 |
別途積立金 | 12,900 | 12,900 |
繰越利益剰余金 | 36,873 | 40,498 |
利益剰余金合計 | 50,532 | 54,152 |
自己株式 | -1,919 | -1,829 |
株主資本合計 | 64,547 | 68,258 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,163 | 3,276 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,163 | 3,276 |
純資産の部合計 | 66,710 | 71,534 |
負債・純資産合計 | 83,142 | 90,198 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 3,822 | 4,961 |
仕掛品 | 237 | 617 |
原材料及び貯蔵品 | 2,536 | 3,515 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | - | 967 |
受取手形裏書譲渡高 | 49 | 57 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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