有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 15:38
【資料】
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【項目】
123項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金2,778百万円1,119百万円
減損損失5,575百万円5,297百万円
退職給付に係る負債9,730百万円8,938百万円
減価償却費3,475百万円3,125百万円
未払費用4,376百万円4,368百万円
たな卸資産2,741百万円2,988百万円
未実現利益5,481百万円4,762百万円
その他1,915百万円1,663百万円
繰延税金資産 小計36,073百万円32,264百万円
評価性引当額△7,130百万円△8,598百万円
繰延税金資産 合計28,943百万円23,666百万円
(繰延税金負債)
有価証券評価差額△9,992百万円△12,116百万円
留保利益△5,578百万円△2,943百万円
減価償却費△5,374百万円△1,106百万円
その他△255百万円△303百万円
繰延税金負債 合計△21,200百万円△16,469百万円
繰延税金資産の純額7,743百万円7,196百万円

なお、連結貸借対照表に計上されている繰延税金資産及び繰延税金負債は次のとおりです。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産―繰延税金資産12,080百万円11,023百万円
固定資産―繰延税金資産987百万円1,496百万円
流動負債―繰延税金負債
固定負債―繰延税金負債△5,325百万円△5,324百万円
繰延税金資産の純額7,743百万円7,196百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
永久に損金に算入されない項目0.4%0.7%
永久に益金に算入されない項目△0.5%△0.4%
試験研究費等の税額控除△4.4%△6.2%
海外連結子会社の税率差異△1.1%△2.9%
評価性引当額△1.7%11.9%
留保利益1.8%△7.9%
税率変更による期末繰延税金
資産の減額修正
1.5%
独占禁止法関連損失0.6%0.1%
合併による繰越欠損金の引継△6.5%
のれんの減損損失6.6%
その他△0.5%△0.7%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
28.9%25.4%

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