訂正有価証券報告書-第192期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 31,293 | 26,719 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 222,430 | 199,286 | |||||||||
| 有価証券 | 17 | 20 | |||||||||
| 商品及び製品 | 30,714 | 29,946 | |||||||||
| 仕掛品 | 31,593 | 27,073 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 41,940 | 36,648 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,311 | 5,025 | |||||||||
| その他 | 29,562 | 36,690 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,220 | △1,400 | |||||||||
| 流動資産合計 | 392,644 | 360,009 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | *1 261,521 | *1 206,375 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | *1 664,682 | *1 439,047 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | *1 83,746 | *1 68,137 | |||||||||
| 土地 | *1 86,154 | *1 40,630 | |||||||||
| リース資産 | 1,875 | 3,133 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 20,264 | 14,477 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △838,157 | △580,732 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 280,086 | 191,069 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,910 | 4,070 | |||||||||
| その他 | 7,704 | 5,525 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,614 | 9,596 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | *1,2 107,006 | *1,2 128,884 | |||||||||
| 出資金 | *2 9,580 | *2 7,274 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,121 | 1,340 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,328 | 1,285 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | - | 3,472 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,895 | 3,529 | |||||||||
| その他 | 11,867 | 9,827 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,443 | △1,445 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 134,356 | 154,169 | |||||||||
| 固定資産合計 | 427,057 | 354,835 | |||||||||
| 資産合計 | 819,702 | 714,845 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 133,125 | 104,377 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 125,049 | *1 119,913 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | *1 2,333 | 100 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,846 | 1,653 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 42 | 65 | |||||||||
| 前受金 | 3,161 | 2,906 | |||||||||
| 製品補償引当金 | 1,396 | 1,099 | |||||||||
| 災害損失引当金 | 144 | 1,210 | |||||||||
| その他 | *1 59,768 | *1 62,543 | |||||||||
| 流動負債合計 | 327,868 | 293,869 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | *1 30,284 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | *1 162,830 | *1 117,842 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,306 | 1,269 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 52,294 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 42,525 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 12,048 | 11,768 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,214 | 566 | |||||||||
| その他 | *1 9,012 | *1 7,269 | |||||||||
| 固定負債合計 | 268,990 | 221,242 | |||||||||
| 負債合計 | 596,858 | 515,111 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 69,395 | 69,395 | |||||||||
| 資本剰余金 | 21,467 | 21,467 | |||||||||
| 利益剰余金 | 76,125 | 79,219 | |||||||||
| 自己株式 | △274 | △276 | |||||||||
| 株主資本合計 | 166,712 | 169,805 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,160 | 19,094 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 419 | △298 | |||||||||
| 在外子会社退職給付に係る調整額 | △4,206 | - | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △5,555 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △15,346 | △5,808 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △973 | 7,431 | |||||||||
| 少数株主持分 | 57,103 | 22,496 | |||||||||
| 純資産合計 | 222,843 | 199,733 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 819,702 | 714,845 | |||||||||