有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 16:06
【資料】
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【項目】
132項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
前連結会計年度
(2020年12月31日)
当連結会計年度
(2021年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税36百万円62百万円
棚卸資産評価損159217
賞与引当金131193
長期未払金6767
退職給付に係る負債160146
減損損失42100
減価償却費3938
投資有価証券評価損2626
固定資産に係る未実現利益151174
棚卸資産に係る未実現利益173283
その他104108
繰延税金資産小計1,0921,419
評価性引当額△137△127
繰延税金資産合計9551,292
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金△73△72
その他有価証券評価差額金△147△473
関係会社の留保利益△180△210
その他△81△81
繰延税金負債合計△482△837
繰延税金資産の純額472454

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目
前連結会計年度
(2020年12月31日)
当連結会計年度
(2021年12月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金算入されないもの0.10.4
試験研究費の税額控除△4.2△3.3
所得税等税額控除△0.3△0.2
海外子会社との税率差異△2.9△3.0
受取配当金等益金不算入額1.91.4
関係会社の留保利益△0.60.6
その他2.20.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率26.826.5