有価証券報告書-第69期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:51
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- 有価証券報告書-第69期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,248 | 11,672 |
受取手形及び売掛金 | 25,274 | 27,801 |
商品及び製品 | 4,770 | 4,059 |
仕掛品 | 3,038 | 3,247 |
原材料及び貯蔵品 | 6,388 | 6,553 |
繰延税金資産 | 1,036 | 1,235 |
未収還付法人税等 | 1,073 | - |
その他 | 1,253 | 1,583 |
貸倒引当金 | -393 | -555 |
流動資産合計 | 52,689 | 55,598 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 22,893 | 24,414 |
減価償却累計額 | -12,747 | -13,569 |
建物及び構築物(純額) | 10,146 | 10,844 |
機械装置及び運搬具 | 14,497 | 16,085 |
減価償却累計額 | -11,137 | -12,719 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,359 | 3,366 |
土地 | 3,635 | 4,264 |
リース資産 | 289 | 313 |
減価償却累計額 | -77 | -142 |
リース資産(純額) | 212 | 170 |
建設仮勘定 | 170 | 398 |
その他 | 7,565 | 8,956 |
減価償却累計額 | -6,053 | -7,323 |
その他(純額) | 1,511 | 1,632 |
有形固定資産合計 | 19,035 | 20,677 |
無形固定資産 | | |
のれん | 688 | 25,585 |
特許権 | 99 | 333 |
電話加入権 | 43 | 42 |
リース資産 | 141 | 95 |
その他 | 753 | 1,636 |
無形固定資産合計 | 1,727 | 27,693 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,818 | 8,800 |
長期貸付金 | 20 | 17 |
繰延税金資産 | 377 | 317 |
破産更生債権等 | 22 | 25 |
前払年金費用 | 1,035 | 1,071 |
その他 | 978 | 953 |
貸倒引当金 | -17 | -25 |
投資その他の資産合計 | 10,234 | 11,161 |
固定資産合計 | 30,997 | 59,532 |
資産合計 | 83,687 | 115,130 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,145 | 11,279 |
短期借入金 | 6,579 | 7,823 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,091 | 3,570 |
リース債務 | 129 | 113 |
未払金 | 1,789 | 1,609 |
未払消費税等 | 90 | 296 |
未払法人税等 | 258 | 1,261 |
未払費用 | 589 | 1,650 |
賞与引当金 | 1,492 | 1,383 |
役員賞与引当金 | 60 | 62 |
設備関係支払手形 | 18 | 1 |
その他 | 1,412 | 1,785 |
流動負債合計 | 24,657 | 30,838 |
固定負債 | | |
社債 | 6,000 | 6,000 |
長期借入金 | 15,080 | 28,777 |
リース債務 | 229 | 158 |
繰延税金負債 | 718 | 1,162 |
退職給付引当金 | 215 | 471 |
役員退職慰労引当金 | 51 | 38 |
長期預り保証金 | 12 | 12 |
その他 | - | 153 |
固定負債合計 | 22,308 | 36,775 |
負債合計 | 46,965 | 67,613 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,094 | 6,544 |
資本剰余金 | 10,265 | 10,700 |
利益剰余金 | 29,471 | 30,508 |
自己株式 | -8,274 | -825 |
株主資本合計 | 37,557 | 46,927 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 98 | 832 |
為替換算調整勘定 | -1,412 | -1,166 |
評価・換算差額等合計 | -1,314 | -333 |
少数株主持分 | 479 | 923 |
純資産合計 | 36,721 | 47,517 |
負債純資産合計 | 83,687 | 115,130 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,925 | 5,988 |
受取手形 | 3,302 | 2,808 |
売掛金 | 21,895 | 19,960 |
商品及び製品 | 2,253 | 1,933 |
仕掛品 | 2,891 | 2,190 |
原材料及び貯蔵品 | 5,405 | 4,828 |
前渡金 | 14 | 3 |
前払費用 | 80 | 102 |
繰延税金資産 | 832 | 637 |
関係会社短期貸付金 | 117 | 279 |
未収入金 | 165 | 298 |
未収還付法人税等 | 1,073 | - |
その他 | 128 | 65 |
貸倒引当金 | -27 | -5 |
流動資産合計 | 45,059 | 39,090 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 19,775 | 19,951 |
減価償却累計額 | -11,500 | -11,986 |
建物(純額) | 8,275 | 7,964 |
構築物 | 821 | 826 |
減価償却累計額 | -624 | -651 |
構築物(純額) | 196 | 175 |
機械及び装置 | 11,059 | 11,025 |
減価償却累計額 | -8,647 | -9,173 |
機械及び装置(純額) | 2,411 | 1,851 |
車両運搬具 | 125 | 100 |
減価償却累計額 | -93 | -87 |
車両運搬具(純額) | 31 | 12 |
工具 | 5,755 | 5,591 |
減価償却累計額 | -4,825 | -4,847 |
工具 | 930 | 743 |
土地 | 3,331 | 3,402 |
リース資産 | 286 | 310 |
減価償却累計額 | -76 | -140 |
リース資産(純額) | 210 | 169 |
建設仮勘定 | 165 | 380 |
有形固定資産合計 | 15,553 | 14,701 |
無形固定資産 | | |
のれん | 56 | 43 |
ソフトウエア | 441 | 411 |
リース資産 | 141 | 95 |
その他 | 136 | 150 |
無形固定資産合計 | 775 | 701 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,078 | 7,322 |
関係会社株式 | 3,346 | 3,386 |
出資金 | 12 | 0 |
関係会社出資金 | 4,733 | 28,327 |
従業員に対する長期貸付金 | 3 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 456 | 683 |
破産更生債権等 | 17 | 25 |
長期前払費用 | 94 | 67 |
前払年金費用 | 1,035 | 1,068 |
敷金及び保証金 | 180 | 174 |
その他 | 600 | 600 |
投資損失引当金 | -687 | -687 |
貸倒引当金 | -17 | -25 |
投資その他の資産合計 | 15,853 | 40,944 |
固定資産合計 | 32,182 | 56,347 |
資産合計 | 77,241 | 95,437 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,673 | 1,023 |
買掛金 | 7,664 | 7,621 |
短期借入金 | 5,459 | 6,912 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,810 | 2,240 |
リース債務 | 128 | 112 |
未払金 | 1,794 | 1,516 |
未払費用 | 200 | 224 |
未払法人税等 | - | 653 |
前受金 | 577 | 199 |
預り金 | 234 | 243 |
関係会社預り金 | 1,289 | 1,516 |
賞与引当金 | 1,240 | 1,138 |
役員賞与引当金 | 36 | 45 |
設備関係支払手形 | 18 | 1 |
その他 | 28 | 69 |
流動負債合計 | 22,154 | 23,519 |
固定負債 | | |
社債 | 6,000 | 6,000 |
長期借入金 | 14,205 | 21,965 |
リース債務 | 228 | 158 |
繰延税金負債 | 725 | 1,175 |
役員退職慰労引当金 | 27 | 27 |
その他 | - | 153 |
固定負債合計 | 21,187 | 29,480 |
負債合計 | 43,341 | 53,000 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,094 | 6,544 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,251 | 10,700 |
その他資本剰余金 | 14 | - |
資本剰余金合計 | 10,265 | 10,700 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,461 | 1,461 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 376 | 376 |
別途積立金 | 17,370 | 17,370 |
繰越利益剰余金 | 6,512 | 5,976 |
利益剰余金合計 | 25,721 | 25,184 |
自己株式 | -8,274 | -825 |
株主資本合計 | 33,807 | 41,604 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 93 | 833 |
評価・換算差額等合計 | 93 | 833 |
純資産合計 | 33,900 | 42,437 |
負債純資産合計 | 77,241 | 95,437 |