有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/26 9:30
【資料】
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【項目】
173項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損5,619百万円5,780百万円
賞与引当金損金算入限度超過額1,7651,872
減価償却費損金算入限度超過額455400
退職給付引当金719432
投資有価証券評価損517532
繰越外国税額控除185117
繰延ヘッジ損失2610
未払事業税103156
未払社会保険料266292
棚卸評価損否認額104100
役員退職慰労金2930
税務上の繰越欠損金587513
その他1,4291,794
繰延税金資産小計11,81012,035
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△6,428△6,480
評価性引当額小計△6,428△6,480
繰延税金資産合計5,3825,554
(繰延税金負債)
圧縮記帳積立金△3,985△4,102
その他有価証券評価差額金△1,281△1,832
繰延税金負債合計△5,267△5,935
繰延税金資産(負債)の純額115△381

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.20.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△62.3△30.1
住民税均等割0.80.2
評価性引当額△0.70.2
外国子会社からの配当等の源泉税等14.24.2
試験研究費等税額控除△12.1△1.2
過年度法人税等15.4-
その他1.21.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率△9.86.0

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

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