有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 15:40
【資料】
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【項目】
130項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金2,058百万円1,806百万円
退職給付に係る負債13,36613,285
投資有価証券等の有税評価減1,3891,195
貸倒引当金繰入額限度超過額16062
たな卸資産評価減及び受注損失引当金451469
製品保証引当金275194
環境対策引当金275247
合併による土地評価差額267267
未実現利益の消去262251
繰越欠損金1,1241,226
その他1,5251,328
繰延税金資産小計21,15720,336
評価性引当額△2,590△2,654
繰延税金資産合計18,56717,681
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金△60△60
特別償却準備金△134△73
適格分社型分割により取得した
株式の投資簿価調整
△5△5
その他有価証券評価差額金△2,573△3,244
退職給与負債調整勘定△859△820
その他△325△61
繰延税金負債合計△3,959△4,266
繰延税金資産の純額14,60713,414

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.68%30.54%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.890.92
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△0.26△0.29
住民税均等割1.351.73
持分法投資利益又は損失0.172.18
評価性引当額の増減△3.061.43
海外子会社の実効税率差異△2.43△2.98
試験研究費等の税額控除△6.72△5.42
税率変更の影響6.86-
その他3.062.88
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.5430.99

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