有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金(百万円) | 48 | - |
| 減価償却超過額(百万円) | 372 | 370 |
| 棚卸資産評価損(百万円) | 430 | 457 |
| 賞与引当金(百万円) | 148 | 149 |
| 減損損失(百万円) | - | 54 |
| 未払費用(百万円) | 25 | 31 |
| 受注損失引当金(百万円) | 23 | 32 |
| 未払事業税(百万円) | - | 20 |
| 貯蔵品(百万円) | 13 | 13 |
| 製品保証引当金(百万円) | 9 | 10 |
| 資産除去債務(百万円) | 11 | 11 |
| その他(百万円) | 61 | 160 |
| 繰延税金資産小計(百万円) | 1,144 | 1,312 |
| 評価性引当額 (百万円) | △449 | △591 |
| 繰延税金資産合計(百万円) | 694 | 721 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金(百万円) | △147 | △145 |
| 前払年金費用(百万円) | △166 | △217 |
| その他(百万円) | △13 | - |
| 繰延税金負債計(百万円) | △326 | △363 |
| 繰延税金資産(負債)の純額(百万円) | 368 | 358 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.58(%) | 30.58(%) |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 0.33 | 0.30 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △9.18 | △24.17 |
| 住民税均等割等 | 4.29 | 4.37 |
| 評価性引当額の増減 | △1.70 | 38.32 |
| 試験研究費等税額控除 | - | △6.32 |
| 外国子会社配当金源泉税 | 0.75 | 2.44 |
| その他 | △1.18 | 0.89 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 23.89 | 46.41 |