有価証券報告書-第33期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 1,266,749千円 | 1,283,564千円 |
| 製品評価損 | 56,969 | 289,521 |
| 研究開発費 | 316,564 | 271,449 |
| 関係会社株式評価損 | 119,343 | 119,343 |
| 減損損失 | 31,510 | 29,555 |
| 新株予約権 | 13,013 | 13,093 |
| その他 | 21,218 | 23,248 |
| 計 | 1,825,365 | 2,029,774 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △1,266,749 | △1,283,564 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △558,616 | △746,210 |
| 評価性引当額小計 | △1,825,365 | △2,029,774 |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。