有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/17 13:30
【資料】
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【項目】
157項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税107百万円5百万円
棚卸資産534656
貸倒引当金5481
有形固定資産229214
投資有価証券12-
未払費用556389
資産除去債務7278
退職給付に係る負債310257
繰越欠損金(注)387838
株式取得関連費用132132
のれん1712
その他220361
繰延税金資産小計2,6363,028
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△130△255
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△243△232
評価性引当額小計△374△487
繰延税金資産合計2,2622,540
繰延税金負債
企業結合により識別された無形資産2,5922,857
固定資産圧縮積立金139139
資産除去債務に対応する除去費用2725
その他有価証券評価差額金2413
留保利益に係る税効果238324
未収事業税08
その他756998
繰延税金負債合計3,7794,366
繰延税金負債純額△1,516△1,825

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金---4414329387
評価性引当額-----△130△130
繰延税金資産---4414198257

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金387百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産257百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金--213-813838
評価性引当額-----△255△255
繰延税金資産--213-558583

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金838百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産583百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
法定実効税率法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.3
住民税均等割等1.0
在外子会社の留保利益1.3
税額控除△2.2
在外子会社の税率差異△5.5
国内子会社の税率差異△0.1
評価性引当額の変動1.4
のれん償却額4.3
税率変更による影響額△0.0
外国税額等0.3
その他1.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.2