有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 202,218千円 | 288,978千円 | |
| 未払事業税 | 1,184 | 1,020 | |
| 賞与引当金 | 1,832 | 1,648 | |
| 退職給付引当金 | 725 | 1,011 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,330 | 29,937 | |
| 関係会社株式評価損 | 151,909 | 84,332 | |
| その他 | 397 | 428 | |
| 繰延税金資産小計 | 370,598 | 407,357 | |
| 評価性引当額 | △367,319 | △407,357 | |
| 繰延税金資産合計 | 3,278 | - | |
| 繰延税金負債 | - | - | |
| 繰延税金負債合計 | - | - | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 3,278 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。