訂正有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま
れております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 有形固定資産 | 60,577千円 | 59,419千円 |
| 投資有価証券 | 6,761千円 | 6,761千円 |
| 賞与引当金 | 30,227千円 | 31,183千円 |
| 役員退職慰労金 | 66,896千円 | 66,896千円 |
| 退職給付に係る負債 | 98,109千円 | 98,504千円 |
| 繰越外国税額控除 | 13,621千円 | 15,057千円 |
| 繰越欠損金 | 15,875千円 | 2,150千円 |
| その他 | 34,139千円 | 28,123千円 |
| 繰延税金資産小計 | 326,205千円 | 308,095千円 |
| 評価性引当額 | △84,499千円 | △78,524千円 |
| 繰延税金資産合計 | 241,706千円 | 229,570千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 在外連結子会社の留保利益 | △76,241千円 | △73,837千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △36,684千円 | △50,064千円 |
| その他 | △4,977千円 | △4,856千円 |
| 繰延税金負債合計 | △117,902千円 | △128,758千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 123,803千円 | 100,812千円 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま
れております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 77,733千円 | 66,474千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 115,741千円 | 146,142千円 |
| 流動負債-その他 | 27千円 | 20千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | 69,644千円 | 111,784千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.4% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久損金不算入項目 | 0.9% | 1.1% |
| 住民税均等割等 | 1.5% | 1.9% |
| 外国税額控除等 | 0.1% | △1.4% |
| 海外所得源泉税 | 0.1% | 0.2% |
| 在外連結子会社の軽減税率 | △8.4% | △6.8% |
| 在外連結子会社の留保利益 | 1.5% | 0.1% |
| 有形固定資産 | 0.2% | 0.4% |
| 過年度法人税等 | ― | 0.5% |
| 評価性引当額 | 0.5% | 0.0% |
| その他 | 0.1% | △2.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.1% | 24.3% |