有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/19 15:46
【資料】
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【項目】
118項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債340百万円524百万円
固定資産等評価差額807 〃835 〃
未払金・未払費用687 〃624 〃
長期未払金73 〃65 〃
未実現損益消去2,063 〃2,296 〃
賞与引当金・役員賞与引当金452 〃423 〃
たな卸資産評価損180 〃217 〃
税務上の繰越欠損金3,392 〃4,897 〃
その他656 〃1,069 〃
繰延税金資産小計8,654 〃10,954 〃
評価性引当額△2,019 〃△2,851 〃
繰延税金資産合計6,635 〃8,103 〃
(繰延税金負債)
留保利益に対する税効果△77百万円△64百万円
その他有価証券評価差額金△944 〃△1,406 〃
固定資産圧縮積立金△50 〃△36 〃
在外子会社減価償却費△2,200 〃△3,246 〃
繰延税金負債合計△3,271 〃△4,753 〃
繰延税金資産の純額3,363 〃3,349 〃

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
流動資産-繰延税金資産2,585百万円2,374百万円
固定資産-繰延税金資産2,216 〃2,871 〃
流動負債-その他△77 〃― 〃
固定負債-その他△1,362 〃△1,895 〃


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率38.0%35.6%
(調整)
税額控除△3.5%△4.0%
在外子会社の税率差異△2.4%△0.9%
税効果を認識していない繰越欠損金2.2%7.3%
在外子会社の留保利益0.8%0.6%
連結消去による影響額0.1%0.6%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.5%0.5%
その他0.3%0.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率36.0%40.6%

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.0%、平成28年4月1日以降のものについては32.2%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が93百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が52百万円、その他有価証券評価差額金が146百万円それぞれ増加しております。