有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/20 15:12
【資料】
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【項目】
115項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債460百万円394百万円
固定資産等評価差額836 〃865 〃
未払金・未払費用517 〃706 〃
長期未払金60 〃60 〃
未実現損益消去2,078 〃1,640 〃
賞与引当金・役員賞与引当金439 〃447 〃
たな卸資産評価損284 〃159 〃
税務上の繰越欠損金5,956 〃5,023 〃
その他2,264 〃2,347 〃
繰延税金資産小計12,898 〃11,646 〃
評価性引当額△3,835 〃△3,835 〃
繰延税金資産合計9,063 〃7,810 〃
(繰延税金負債)
留保利益に対する税効果△97百万円△110百万円
その他有価証券評価差額金△1,419 〃△1,631 〃
固定資産圧縮積立金△23 〃△53 〃
在外子会社減価償却費△3,374 〃△1,784 〃
繰延税金負債合計△4,914 〃△3,579 〃
繰延税金資産の純額4,148 〃4,231 〃

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産2,827百万円2,596百万円
固定資産-繰延税金資産2,917 〃3,234 〃
流動負債-その他― 〃― 〃
固定負債-その他△1,597 〃△1,598 〃


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.8%
(調整)
税額控除△6.0%
在外子会社の税率差異△5.0%
税効果を認識していない繰越欠損金3.3%
在外子会社の留保利益1.6%
連結消去による影響額1.3%
評価性引当額の増減額△1.4%
その他0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率24.8%

(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
100分の5以下であるため注記を省略しております。