四半期報告書-第79期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/08 15:04
【資料】
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【項目】
27項目
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間は、米国経済が着実に成長し、日本及びユーロ圏も緩やかな景気回復が続き、中国も景気の持ち直しの動きが見られるなど、世界経済全体は堅調に推移しました。為替相場は、通商問題の動向などで先行きが不透明な状況でありましたが、ドル円為替相場は、対米ドル円レート105円台から111円台の範囲で概ね円安傾向に推移しました。
航空輸送業界では、格安航空会社(LCC)の攻勢による競争の激化が続いている一方、世界的な航空需要の拡大により、大手エアラインは需要の大きい運航路線の獲得、客室サービスの向上、LCCへの参画など様々な戦略を打ち出しています。航空機メーカーでは、航空機需要の高まりを背景に、高水準の受注残機数を維持しており、2018年ファンボロー航空ショーでは大手航空機メーカーが前年以上の記録的な受注を獲得するなど航空機市場は引き続き堅調に推移すると見込まれています。また、ボーイングとエアバスによるリージョナル機メーカーとの戦略的提携が行われるなど歴史的な再編の動きを見せています。
こうしたなか当社グループでは、航空機内装品等製造関連においては、生産効率改善とコスト削減の取組みを進めると共に、ボーイング777型機の後継機となる777X型機向けラバトリーの出荷を開始しました。
航空機シート等製造関連においては、生産効率改善とコスト削減の取組みを進めると共に、新製品のスタンダード・シートの受注拡大に努めました。
航空機器等製造関連においては、生産性改善の取組みを進めると共に、航空機エンジン部品の生産量増加への取組みを進めました。
航空機整備等関連においては、飛行安全の確保と品質向上の取組みを継続すると共に、各種サービスの充実と収益改善の取組みを進めました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高 22,117百万円(前年同四半期比 4,438百万円増)、営業利益 1,456百万円(前年同四半期比 1,388百万円増)、経常利益 1,609百万円(前年同四半期比 1,540百万円増)、親会社株主に帰属する四半期純利益 981百万円(前年同四半期は、親会社株主に帰属する四半期純損失 323百万円)となりました。
なお、当第1四半期連結会計期間末に次期以降の完成工事に対する工事損失引当金を 2,584百万円計上しております。この工事損失引当金による期間損益への影響は、当第1四半期連結累計期間において売上原価 517百万円の増加(平成30年3月期末の工事損失引当金は、2,066百万円)となりました。
グループ全体の販売費及び一般管理費、営業外損益、特別損益の状況は次のとおりです。
販売費及び一般管理費は、販売手数料、保証工事費の増加等により 2,323百万円(前年同四半期比 186百万円増)となりました。
営業外損益は、前連結会計年度末よりも為替相場が円安で推移し為替差損益が改善したことなどにより、 152百万円増加して 153百万円の益(前年同四半期は、1百万円の益)となりました。
特別損益は、固定資産処分損等により、78百万円の損(前年同四半期は、23百万円の損)となりました。
セグメント別の業績は次のとおりです。
[航空機内装品等製造関連]
当事業では、ボーイングが開発中の777X型機への移行の端境期により現行の777型機向けギャレー及びラバトリーの出荷数減少の影響を受けましたが、777X型機の飛行試験用ラバトリーの初出荷やスペアパーツ販売の増加の影響などにより、前年同四半期に比べ売上高は増加しました。
一方、経常利益については、売上高増加の影響があったものの、一部プログラムの初期コストの増加などにより工事損失引当金を追加計上したことによる原価増の影響を受けました。
この結果、航空機内装品等製造関連は、売上高 14,889百万円(前年同四半期比 1,650百万円増)、経常利益 1,622百万円(前年同四半期比 522百万円減)となりました。
[航空機シート等製造関連]
当事業では、製品出荷が増加したことにより、前年同四半期に比べ売上高は増加しました。又、経常損益については、前年同四半期に初期コスト増加により追加計上した工事損失引当金の反動や採算性の良いプログラムの出荷などにより前年同四半期に比べ改善しました。
この結果、航空機シート等製造関連は、売上高 4,760百万円(前年同四半期比 3,034百万円増)、経常利益 5百万円(前年同四半期は、経常損失 1,984百万円)となりました。
[航空機器等製造関連]
当事業では、航空機エンジン部品の出荷量増加があったものの、熱交換器等防衛関連の出荷量減少の影響を受けたことにより、前年同四半期に比べ売上高は減少しましたが、生産性が向上したことなどにより、経常損益は改善しました。
この結果、航空機器等製造関連は、売上高 1,246百万円(前年同四半期比 125百万円減)、経常利益 12百万円(前年同四半期は、経常損失 53百万円)となりました。
[航空機整備等関連]
当事業では、一部機体整備の納期変更など完成工事が減少したことにより、前年同四半期に比べ売上高は減少し、コスト削減の取組みにより経常損益は改善したものの経常損失となりました。
この結果、航空機整備等関連は、売上高 1,221百万円(前年同四半期比 120百万円減)、経常損失 32百万円(前年同四半期は、経常損失 37百万円)となりました。
[その他]
その他の区分には、連結子会社の㈱オレンジジャムコの事業を含んでおり、航空機内装品等製造関連の補助作業等セグメント間の内部取引が中心で、順調に進めることができました。
この結果、その他の区分では、売上高 0百万円(前年同四半期比 0百万円減)、経常利益 1百万円(前年同四半期比 0百万円増)となりました。

(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は 97,397百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,940百万円増加しました。内、流動資産については、原材料及び貯蔵品の減少(前期比 188百万円減)等がありましたが、現金及び預金の増加(前期比 2,023百万円増)、受取手形及び売掛金の増加(前期比 144百万円増)、仕掛品の増加(前期比 461百万円増)等により流動資産合計で前連結会計年度末に比べ 2,677百万円増加しました。又、固定資産については、当第1四半期連結累計期間の投資案件が比較的少なかったことから有形固定資産の減少(前期比 91百万円減)、無形固定資産の減少(前期比 149百万円減)がありましたが、投資その他の資産の増加(前期比 503百万円増)により固定資産合計で前連結会計年度末に比べ 262百万円増加しました。
負債合計は 67,434百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,531百万円増加しました。主な要因は、借入金の減少(前期比 894百万円減)等がありましたが、賞与引当金の増加(前期比 830百万円増)、工事損失引当金の増加(前期比 517百万円増)等によるものです。
純資産合計は 29,962百万円となり、前連結会計年度末に比べ 408百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金の増加(前期比 445百万円増)等によるものです。この結果、自己資本比率は30.0%となりました。