有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 13:13
【資料】
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【項目】
145項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)767百万円794百万円
退職給付に係る負債1,0121,019
未払事業税94362
たな卸資産440742
賞与引当金8321,025
製品保証引当金201
役員退職慰労引当金7084
有価証券・投資有価証券287264
有形固定資産92115
研究開発費547622
その他有価証券評価差額金53-
長期未払金249249
その他985880
繰延税金資産小計5,4536,164
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△731△721
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△918△1,013
評価性引当額小計△1,650△1,735
繰延税金資産合計3,8034,428
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△37△25
その他有価証券評価差額金△470△678
その他--
繰延税金負債合計△507△703
繰延税金資産の純額3,2963,724

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金(※3)1836341651609767
評価性引当額△18△36△34△16△51△573△731
繰延税金資産-----35(※4)35

(※3) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※4) 税務上の繰越欠損金767百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産35百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金(※3)4037134866587794
評価性引当額△39△31-△38△29△582△721
繰延税金資産061310365(※4)72

(※3) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※4) 税務上の繰越欠損金794百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産72百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。