有価証券報告書-第33期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 802,733千円 | 957,885千円 | |
| 減価償却超過額 | 138,880 | 133,987 | |
| 関係会社株式評価損 | 64,092 | 64,092 | |
| 土地 | 34,943 | 34,943 | |
| 賞与引当金 | 2,131 | 1,874 | |
| 未払事業所税等 | 2,637 | 2,933 | |
| 未払社会保険 | 301 | 267 | |
| 未払事業税 | 3,709 | 3,359 | |
| 棚卸資産評価損 | 6,949 | 6,895 | |
| その他 | 1,042 | 950 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,057,423 | 1,207,189 | |
| 評価性引当額 | △1,057,423 | △1,207,189 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他 | 1,824 | 1,730 | |
| 繰延税金負債合計 | 1,824 | 1,730 | |
| 繰延税金負債の純額 | 1,824 | 1,730 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | ||
| 税引前当期純損失のため、注記を省略しております。 | 税引前当期純損失のため、注記を省略しております。 |