有価証券報告書-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
繰延税金負債
※ 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年9月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 翌事業年度において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断しております。
当連結会計年度(2021年9月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 未払費用 | 17,289千円 | 150,049千円 |
| 未払事業税 | 5,734千円 | 26,047千円 |
| たな卸資産評価損 | 57,047千円 | 80,032千円 |
| 貯蔵品 | 71,184千円 | 71,708千円 |
| 減価償却費 | 365,089千円 | 318,486千円 |
| 投資有価証券評価損 | 19,797千円 | 19,797千円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 543,414千円 | 312,514千円 |
| その他 | 86,233千円 | 116,506千円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,165,789千円 | 1,095,140千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(※) | △400,939千円 | △312,514千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △360,796千円 | △362,416千円 |
| 評価性引当額小計 | △761,736千円 | △674,930千円 |
| 繰延税金資産合計 | 404,053千円 | 420,210千円 |
繰延税金負債
| その他有価証券評価差額金 | △37,485千円 | △89,216千円 |
| 海外子会社の留保利益 | △61,993千円 | △31,771千円 |
| その他 | △350千円 | ―千円 |
| 繰延税金負債合計 | △99,829千円 | △120,988千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 304,223千円 | 299,222千円 |
※ 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年9月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | ― | ― | 543,414 | 543,414 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | △400,939 | △400,939 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | 142,475 | (b) 142,475 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 翌事業年度において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断しております。
当連結会計年度(2021年9月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | ― | ― | 312,514 | 312,514 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | △312,514 | △312,514 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 法定実効税率 | ―% | 30.5% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ―% | 0.2% |
| 住民税均等割 | ―% | 0.8% |
| 評価性引当額 | ―% | △6.3% |
| 税額控除 | ―% | △3.0% |
| 子会社税率差異 | ―% | △2.3% |
| 控除対象外外国税額 | ―% | 3.5% |
| 海外子会社の留保利益課税 | ―% | △2.2% |
| その他 | ―% | 0.5% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ―% | 21.7% |
(注) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。