有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 繰越欠損金 | 191,241千円 | 213,767千円 |
| 減価償却限度超過額 | 1,625 | 1,423 |
| 賞与引当金 | 2,001 | 1,707 |
| 減損損失 | 110,676 | 97,298 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,859 | 9,859 |
| 未払事業税 | 1,687 | 2,072 |
| その他 | 526 | 487 |
| 計 | 317,618 | 326,617 |
| 評価性引当額 | △284,476 | △301,619 |
| 繰延税金資産合計 | 33,141 | 24,997 |
| (繰延税金負債) | ||
| 特別償却準備金 | △33,141 | △24,997 |
| 繰延税金負債合計 | △33,141 | △24,997 |
| 繰延税金資産の純額 | ― | ― |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。 | 同左 |