訂正有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 4,413,063 | 3,949,904 |
売上原価 | 4,310,931 | 3,858,846 |
売上総利益 | 102,131 | 91,058 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 1,250 | 948 |
執行役員報酬 | 1,623 | 1,238 |
株式報酬費用 | 215 | 180 |
従業員給料及び手当 | 43,578 | 44,431 |
従業員賞与 | 30,764 | 24,956 |
退職給付費用 | 30,919 | 17,933 |
福利厚生費 | 13,974 | 13,763 |
旅費及び交通費 | 14,514 | 14,349 |
通信情報費 | 22,963 | 23,480 |
事務所管理費 | 5,533 | 4,079 |
業務委託費 | 53,057 | 54,578 |
雑費 | 24,948 | 25,210 |
販売費・一般管理費計 | 243,342 | 225,152 |
全事業営業損失(△) | -141,211 | -134,093 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5,537 | 9,247 |
受取配当金 | 476,302 | 336,349 |
有形固定資産等売却益 | 775 | 654 |
投資有価証券・関係会社株式売却益 | 84,519 | 54,015 |
債務保証等損失引当金戻入額 | 8,933 | - |
その他 | 40,922 | 37,530 |
営業外収益計 | 616,991 | 437,797 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 23,680 | 23,459 |
為替差損 | 37,039 | 2,687 |
有形固定資産等処分損 | 285 | 4,471 |
減損損失 | 22 | - |
投資有価証券・関係会社株式売却損 | 896 | 1,091 |
投資有価証券・関係会社株式評価損 | 40,210 | 141,018 |
関係会社等貸倒引当金繰入額 | 18,648 | 30,085 |
債務保証等損失引当金繰入額 | - | 155,269 |
その他 | 7,313 | 6,527 |
営業外費用計 | 128,097 | 364,610 |
経常利益又は経常損失(△) | 347,682 | -60,906 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 347,682 | -60,906 |
法人税 | -1,224 | -6,818 |
法人税等調整額 | -178 | 13 |
法人税等合計 | -1,402 | -6,805 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 349,085 | -54,100 |