有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内容
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 会社分割に関わる関係会社株式 | 2,180百万円 | 2,180百万円 | ||
| 繰越欠損金 | 990 | 907 | ||
| 関係会社株式評価損 | 827 | 827 | ||
| 投資有価証券評価損 | 259 | 308 | ||
| 資産除去債務 | 254 | 262 | ||
| 貸倒引当金 | 272 | 247 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 146 | 155 | ||
| 販売促進費 | 140 | 140 | ||
| 減損損失 | 139 | 139 | ||
| その他 | 17 | 15 | ||
| 繰延税金資産小計 | 5,230 | 5,183 | ||
| 評価性引当額 | △1,959 | △1,982 | ||
| 合計 | 3,270 | 3,201 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定資産圧縮積立金 | △541百万円 | △535百万円 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △203 | △322 | ||
| 資産除去債務 | △19 | △17 | ||
| 譲渡損益調整勘定 | △12 | △12 | ||
| その他 | △7 | △7 | ||
| 合計 | △783 | △894 | ||
| 繰延税金資産純額 | 2,486 | 2,307 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内容
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | ||
| (調整) | ||||
| 繰越欠損金の充当 | △15.0 | △13.6 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △5.7 | △9.4 | ||
| 子会社再編費用 | 17.4 | 2.9 | ||
| 評価性引当額の増減 | △16.8 | 8.2 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | 0.5 | ||
| 住民税均等割 | 0.1 | 0.1 | ||
| みなし配当 | △0.1 | - | ||
| その他 | 0.3 | △0.4 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.6 | 18.9 |