有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 15:12
【資料】
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【項目】
149項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
未払費用(賞与)47,430千円50,184千円
未払事業税12,546千円13,311千円
貸倒引当金3,866千円3,813千円
役員退職慰労引当金48,892千円38,250千円
長期未払金21,922千円20,342千円
一括償却資産4,458千円3,338千円
のれん1,698千円―千円
減損損失34,104千円―千円
その他17,995千円18,031千円
繰延税金資産小計192,913千円147,272千円
評価性引当額△40,913千円△47,774千円
繰延税金資産合計152,000千円99,497千円
繰延税金負債
有形固定資産62,421千円61,758千円
投資有価証券77,910千円91,636千円
繰延税金負債合計140,331千円153,394千円
繰延税金資産純額11,668千円―千円
繰延税金負債純額―千円53,897千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.8%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
3.1%2.0%
住民税均等割3.2%2.4%
評価性引当額の増減△1.0%0.7%
その他△0.7%0.0%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
35.4%35.7%

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