訂正有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/10/23 16:48
【資料】
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【項目】
129項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税3,618千円1,345千円
貸倒引当金13,84079,560
賞与引当金3,8111,732
店舗等閉鎖損失引当金8,0083,834
未払金42,413-
その他3,4132,312
小計75,10588,785
評価性引当額△75,105△88,785
繰延税金資産(流動)合計--
繰延税金資産(固定)
貸倒引当金65,752256,833
土地17,95417,954
投資有価証券21,69821,698
関係会社株式89,569-
長期未払金2,695-
減損損失293,650385,460
資産除去債務159,975117,346
税務上の欠損金1,825,1292,021,111
その他5,2494,377
小計2,481,6732,824,780
評価性引当額△2,424,906△2,824,780
繰延税金資産(固定)合計56,766-
繰延税金負債(固定)
除去費用32,082-
関係会社株式21,754-
その他2,929-
繰延税金負債(固定)合計56,766-
繰延税金資産の純額--

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度末(平成24年12月31日)
当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
当事業年度末(平成25年12月31日)
当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。

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