有価証券報告書-第122期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,600 | 2,452 |
受取手形及び売掛金 | 18,642 | 18,482 |
有価証券 | 10 | 20 |
商品 | 3,653 | 3,400 |
仕掛品 | 26 | 31 |
繰延税金資産 | 385 | 369 |
その他 | 606 | 536 |
貸倒引当金 | -59 | -121 |
流動資産合計 | 25,864 | 25,171 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,128 | 3,150 |
減価償却累計額 | -1,610 | -1,714 |
建物及び構築物(純額) | 1,518 | 1,435 |
車両運搬具 | 7 | 2 |
減価償却累計額 | -6 | -1 |
車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 1,731 | 1,731 |
リース資産 | 3 | 6 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
リース資産(純額) | 2 | 4 |
建設仮勘定 | - | 50 |
その他 | 297 | 314 |
減価償却累計額 | -229 | -245 |
その他(純額) | 67 | 69 |
有形固定資産合計 | 3,319 | 3,292 |
無形固定資産 | | |
のれん | 52 | 19 |
ソフトウエア | 106 | 23 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 112 |
その他 | 20 | 20 |
無形固定資産合計 | 179 | 174 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,726 | 1,883 |
長期貸付金 | 12 | 10 |
繰延税金資産 | 71 | 85 |
その他 | 1,408 | 1,761 |
減価償却累計額 | -65 | -100 |
貸倒引当金 | -22 | -281 |
投資その他の資産合計 | 3,131 | 3,358 |
固定資産合計 | 6,631 | 6,825 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,496 | 31,996 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,183 | 11,273 |
短期借入金 | 1,610 | 1,515 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100 | - |
未払金 | 764 | 953 |
リース債務 | 0 | 1 |
未払法人税等 | 281 | 719 |
賞与引当金 | 577 | 499 |
その他 | 451 | 399 |
流動負債合計 | 16,971 | 15,362 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 100 |
リース債務 | 1 | 3 |
繰延税金負債 | 98 | 71 |
再評価に係る繰延税金負債 | 10 | 10 |
退職給付引当金 | 377 | 412 |
役員退職慰労引当金 | 89 | 107 |
資産除去債務 | - | 22 |
その他 | 65 | 63 |
固定負債合計 | 642 | 790 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 17,613 | 16,153 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,554 | 2,554 |
資本剰余金 | 3,133 | 3,133 |
利益剰余金 | 10,094 | 11,003 |
自己株式 | -23 | -23 |
株主資本合計 | 15,759 | 16,668 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 316 | 386 |
土地再評価差額金 | -1,138 | -1,138 |
為替換算調整勘定 | -56 | -73 |
その他の包括利益累計額合計 | -877 | -825 |
純資産合計 | 14,882 | 15,843 |
負債純資産合計 | 32,496 | 31,996 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,701 | 1,607 |
受取手形 | 3,522 | 3,612 |
売掛金 | 13,448 | 13,068 |
有価証券 | 10 | 20 |
商品 | 3,202 | 2,811 |
仕掛品 | 26 | 13 |
前払費用 | 23 | 29 |
繰延税金資産 | 325 | 329 |
未収入金 | 435 | 434 |
その他 | 109 | 85 |
貸倒引当金 | -59 | -120 |
流動資産合計 | 22,744 | 21,891 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,733 | 2,735 |
減価償却累計額 | -1,387 | -1,479 |
建物(純額) | 1,346 | 1,255 |
構築物 | 134 | 138 |
減価償却累計額 | -93 | -99 |
構築物(純額) | 40 | 38 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 214 | 211 |
減価償却累計額 | -171 | -180 |
工具 | 43 | 30 |
土地 | 1,482 | 1,482 |
リース資産 | 3 | 6 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
リース資産(純額) | 2 | 4 |
建設仮勘定 | - | 50 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,915 | 2,862 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 14 | 14 |
ソフトウエア | 100 | 17 |
その他 | - | 112 |
無形固定資産合計 | 115 | 144 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,723 | 1,880 |
関係会社株式 | 1,011 | 1,294 |
従業員長期貸付金 | 12 | 10 |
破産更生債権等 | 14 | 275 |
長期前払費用 | 4 | 13 |
賃貸不動産 | 773 | 773 |
減価償却累計額 | -65 | -100 |
賃貸不動産(純額) | 708 | 672 |
長期預金 | 300 | 300 |
その他 | 130 | 125 |
貸倒引当金 | -20 | -281 |
投資その他の資産合計 | 3,884 | 4,290 |
固定資産合計 | 6,915 | 7,297 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 29,659 | 29,188 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 776 | 1,051 |
買掛金 | 11,292 | 9,217 |
短期借入金 | 1,020 | 1,020 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100 | - |
リース債務 | 0 | 1 |
未払金 | 259 | 560 |
未払費用 | 69 | 63 |
未払法人税等 | 224 | 676 |
前受金 | 286 | 71 |
預り金 | 36 | 22 |
前受収益 | 3 | 2 |
賞与引当金 | 506 | 421 |
流動負債合計 | 14,576 | 13,110 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 100 |
リース債務 | 1 | 3 |
繰延税金負債 | 98 | 71 |
再評価に係る繰延税金負債 | 10 | 10 |
退職給付引当金 | 283 | 301 |
役員退職慰労引当金 | 71 | 91 |
預り保証金 | 7 | 7 |
固定負債合計 | 472 | 586 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 15,049 | 13,696 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,554 | 2,554 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,056 | 3,056 |
その他資本剰余金 | 77 | 77 |
資本剰余金合計 | 3,133 | 3,133 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 111 | 111 |
その他利益剰余金 | | |
土地圧縮積立金 | 102 | 102 |
別途積立金 | 5,200 | 5,200 |
繰越利益剰余金 | 4,353 | 5,166 |
利益剰余金合計 | 9,767 | 10,581 |
自己株式 | -23 | -23 |
株主資本合計 | 15,432 | 16,246 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 315 | 384 |
土地再評価差額金 | -1,138 | -1,138 |
その他の包括利益累計額合計 | -822 | -753 |
純資産合計 | 14,610 | 15,492 |
負債純資産合計 | 29,659 | 29,188 |