あい HD(3076)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,844 | 4,132 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,872 | 4,797 |
| リース投資資産 | - | 528 |
| たな卸資産 | 3,072 | - |
| 商品及び製品 | - | 2,521 |
| 仕掛品 | - | 137 |
| 未成工事支出金 | - | 547 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 629 |
| 繰延税金資産 | 1,073 | 887 |
| 短期貸付金 | 42 | 439 |
| 未収還付法人税等 | 736 | 241 |
| 未収入金 | 353 | 388 |
| 為替予約 | 39 | 1 |
| その他 | 168 | 275 |
| 貸倒引当金 | -48 | -90 |
| 流動資産合計 | 17,155 | 15,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,710 | 5,805 |
| 減価償却累計額 | -3,952 | -4,044 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,758 | 1,760 |
| 機械装置及び運搬具 | 124 | 108 |
| 減価償却累計額 | -86 | -88 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 37 | 19 |
| 工具 | 2,068 | 2,317 |
| 減価償却累計額 | -1,669 | -2,069 |
| 工具 | 398 | 248 |
| 土地 | 4,274 | 4,274 |
| リース資産 | - | 206 |
| 減価償却累計額 | - | -26 |
| リース資産(純額) | - | 180 |
| 建設仮勘定 | 10 | 15 |
| 有形固定資産計 | 6,480 | 6,499 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 244 | 1,045 |
| リース資産 | - | 50 |
| 特許権 | 42 | 72 |
| ソフトウエア | 99 | 155 |
| その他 | 61 | 18 |
| 無形固定資産計 | 447 | 1,342 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,025 | 2,527 |
| 長期貸付金 | 280 | 281 |
| 繰延税金資産 | 1,485 | 1,368 |
| 敷金及び保証金 | 130 | 190 |
| 破産更生債権等 | 44 | 54 |
| 長期預金 | 300 | 300 |
| その他 | 39 | 33 |
| 貸倒引当金 | -128 | -130 |
| 投資その他の資産計 | 5,177 | 4,626 |
| 固定資産合計 | 12,105 | 12,468 |
| 資産合計 | 29,261 | 27,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,552 | 2,163 |
| リース債務 | - | 207 |
| 未払法人税等 | 30 | 322 |
| 賞与引当金 | 107 | 84 |
| 製品保証引当金 | 86 | 31 |
| 未払金 | 820 | 1,105 |
| 未払費用 | 108 | 67 |
| 前受金 | - | 217 |
| 預り金 | 153 | 155 |
| 前受収益 | 192 | 193 |
| その他 | 42 | 35 |
| 流動負債合計 | 6,095 | 4,583 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | - | 8 |
| リース債務 | - | 555 |
| 退職給付引当金 | 520 | 565 |
| 負ののれん | 1,532 | 1,167 |
| 長期未払金 | 123 | 162 |
| 長期前受収益 | 464 | 596 |
| 預り敷金保証金 | 17 | 59 |
| その他 | - | 0 |
| 固定負債合計 | 2,658 | 3,117 |
| 負債合計 | 8,753 | 7,700 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 9,049 | 9,049 |
| 利益剰余金 | 8,221 | 8,090 |
| 自己株式 | -1,139 | -1,139 |
| 株主資本合計 | 21,132 | 20,999 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -312 | -413 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1 |
| 為替換算調整勘定 | -312 | -382 |
| 評価・換算差額等合計 | -625 | -794 |
| 純資産合計 | 20,507 | 20,205 |
| 負債純資産合計 | 29,261 | 27,906 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 483 | 120 |
| 売掛金 | 42 | 50 |
| 前払費用 | - | 0 |
| 繰延税金資産 | 3 | 5 |
| 未収還付法人税等 | 762 | 238 |
| 短期貸付金 | - | 220 |
| 未収入金 | 207 | 648 |
| その他 | 1 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,500 | 1,283 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1 | 2 |
| 無形固定資産計 | 1 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 162 | 652 |
| 関係会社株式 | 21,270 | 21,508 |
| 長期貸付金 | - | 299 |
| 繰延税金資産 | 11 | 88 |
| 投資その他の資産計 | 21,445 | 22,548 |
| 固定資産合計 | 21,446 | 22,551 |
| 資産合計 | 22,947 | 23,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 300 |
| 短期借入金 | 430 | 100 |
| 未払金 | 290 | 726 |
| 未払費用 | - | 0 |
| 未払法人税等 | - | 15 |
| 預り金 | 5 | 5 |
| 賞与引当金 | 1 | 4 |
| その他 | 9 | 22 |
| 流動負債合計 | 736 | 1,175 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 1,570 | 1,970 |
| その他 | - | 0 |
| 固定負債合計 | 1,570 | 1,970 |
| 負債合計 | 2,306 | 3,145 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,045 | 1,045 |
| その他資本剰余金 | 14,742 | 14,742 |
| 資本剰余金合計 | 15,788 | 15,787 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 54 | 164 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 986 | 1,037 |
| 利益剰余金合計 | 1,041 | 1,202 |
| 自己株式 | -1,172 | -1,172 |
| 株主資本合計 | 20,656 | 20,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16 | -128 |
| 評価・換算差額等合計 | -16 | -128 |
| 純資産合計 | 20,640 | 20,689 |
| 負債純資産合計 | 22,947 | 23,834 |