有価証券報告書-第3期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月29日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,844 | 4,132 |
受取手形及び売掛金 | 6,872 | 4,797 |
リース投資資産 | - | 528 |
たな卸資産 | 3,072 | - |
商品及び製品 | - | 2,521 |
仕掛品 | - | 137 |
未成工事支出金 | - | 547 |
原材料及び貯蔵品 | - | 629 |
繰延税金資産 | 1,073 | 887 |
短期貸付金 | 42 | 439 |
未収還付法人税等 | 736 | 241 |
未収入金 | 353 | 388 |
為替予約 | 39 | 1 |
その他 | 168 | 275 |
貸倒引当金 | -48 | -90 |
流動資産合計 | 17,155 | 15,437 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,710 | 5,805 |
減価償却累計額 | -3,952 | -4,044 |
建物及び構築物(純額) | 1,758 | 1,760 |
機械装置及び運搬具 | 124 | 108 |
減価償却累計額 | -86 | -88 |
機械装置及び運搬具(純額) | 37 | 19 |
工具 | 2,068 | 2,317 |
減価償却累計額 | -1,669 | -2,069 |
工具 | 398 | 248 |
土地 | 4,274 | 4,274 |
リース資産 | - | 206 |
減価償却累計額 | - | -26 |
リース資産(純額) | - | 180 |
建設仮勘定 | 10 | 15 |
有形固定資産計 | 6,480 | 6,499 |
無形固定資産 | | |
のれん | 244 | 1,045 |
リース資産 | - | 50 |
特許権 | 42 | 72 |
ソフトウエア | 99 | 155 |
その他 | 61 | 18 |
無形固定資産計 | 447 | 1,342 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,025 | 2,527 |
長期貸付金 | 280 | 281 |
繰延税金資産 | 1,485 | 1,368 |
敷金及び保証金 | 130 | 190 |
破産更生債権等 | 44 | 54 |
長期預金 | 300 | 300 |
その他 | 39 | 33 |
貸倒引当金 | -128 | -130 |
投資その他の資産計 | 5,177 | 4,626 |
固定資産合計 | 12,105 | 12,468 |
資産合計 | 29,261 | 27,906 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,552 | 2,163 |
リース債務 | - | 207 |
未払法人税等 | 30 | 322 |
賞与引当金 | 107 | 84 |
製品保証引当金 | 86 | 31 |
未払金 | 820 | 1,105 |
未払費用 | 108 | 67 |
前受金 | - | 217 |
預り金 | 153 | 155 |
前受収益 | 192 | 193 |
その他 | 42 | 35 |
流動負債合計 | 6,095 | 4,583 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 8 |
リース債務 | - | 555 |
退職給付引当金 | 520 | 565 |
負ののれん | 1,532 | 1,167 |
長期未払金 | 123 | 162 |
長期前受収益 | 464 | 596 |
預り敷金保証金 | 17 | 59 |
その他 | - | 0 |
固定負債合計 | 2,658 | 3,117 |
負債合計 | 8,753 | 7,700 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | 9,049 | 9,049 |
利益剰余金 | 8,221 | 8,090 |
自己株式 | -1,139 | -1,139 |
株主資本合計 | 21,132 | 20,999 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -312 | -413 |
繰延ヘッジ損益 | - | 1 |
為替換算調整勘定 | -312 | -382 |
評価・換算差額等合計 | -625 | -794 |
純資産合計 | 20,507 | 20,205 |
負債純資産合計 | 29,261 | 27,906 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 483 | 120 |
売掛金 | 42 | 50 |
前払費用 | - | 0 |
繰延税金資産 | 3 | 5 |
未収還付法人税等 | 762 | 238 |
短期貸付金 | - | 220 |
未収入金 | 207 | 648 |
その他 | 1 | 0 |
流動資産合計 | 1,500 | 1,283 |
固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1 | 2 |
無形固定資産計 | 1 | 2 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 162 | 652 |
関係会社株式 | 21,270 | 21,508 |
長期貸付金 | - | 299 |
繰延税金資産 | 11 | 88 |
投資その他の資産計 | 21,445 | 22,548 |
固定資産合計 | 21,446 | 22,551 |
資産合計 | 22,947 | 23,834 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 300 |
短期借入金 | 430 | 100 |
未払金 | 290 | 726 |
未払費用 | - | 0 |
未払法人税等 | - | 15 |
預り金 | 5 | 5 |
賞与引当金 | 1 | 4 |
その他 | 9 | 22 |
流動負債合計 | 736 | 1,175 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 1,570 | 1,970 |
その他 | - | 0 |
固定負債合計 | 1,570 | 1,970 |
負債合計 | 2,306 | 3,145 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,045 | 1,045 |
その他資本剰余金 | 14,742 | 14,742 |
資本剰余金合計 | 15,788 | 15,787 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 54 | 164 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 986 | 1,037 |
利益剰余金合計 | 1,041 | 1,202 |
自己株式 | -1,172 | -1,172 |
株主資本合計 | 20,656 | 20,817 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -16 | -128 |
評価・換算差額等合計 | -16 | -128 |
純資産合計 | 20,640 | 20,689 |
負債純資産合計 | 22,947 | 23,834 |