8165 千趣会

8165
2026/04/07
時価
69億円
PER 予
4.64倍
2009年以降
赤字-67.12倍
(2009-2025年)
PBR
0.37倍
2009年以降
0.21-1.34倍
(2009-2025年)
配当
0%
ROE 予
7.92%
ROA 予
5.16%
資料
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千趣会(8165)の売上高 - その他の推移 - 全期間

【期間】

連結

2012年12月31日
14億2500万
2013年3月31日 -85.96%
2億
2013年6月30日 +62%
3億2400万
2013年9月30日 +40.12%
4億5400万
2013年12月31日 +33.92%
6億800万
2014年3月31日 -80.76%
1億1700万
2014年6月30日 +105.13%
2億4000万
2014年9月30日 +54.58%
3億7100万
2014年12月31日 +44.2%
5億3500万
2015年3月31日 -70.65%
1億5700万
2015年6月30日 +131.85%
3億6400万
2015年9月30日 +61.26%
5億8700万
2015年12月31日 +44.46%
8億4800万
2016年3月31日 -77.59%
1億9000万
2016年6月30日 +139.47%
4億5500万
2016年9月30日 +63.74%
7億4500万
2016年12月31日 +44.03%
10億7300万
2017年3月31日 -77.63%
2億4000万
2017年6月30日 +144.17%
5億8600万
2017年9月30日 +90.61%
11億1700万
2017年12月31日 +59.98%
17億8700万
2018年3月31日 -69.39%
5億4700万
2018年6月30日 +102.74%
11億900万
2018年9月30日 +53.38%
17億100万
2018年12月31日 +40.8%
23億9500万
2019年3月31日 -78.12%
5億2400万
2019年6月30日 +62.21%
8億5000万
2019年9月30日 +56%
13億2600万
2019年12月31日 +38.84%
18億4100万
2020年3月31日 -75.83%
4億4500万
2020年6月30日 +110.11%
9億3500万
2020年9月30日 +45.13%
13億5700万
2020年12月31日 +38.61%
18億8100万
2021年3月31日 -76.24%
4億4700万
2021年6月30日 +104.92%
9億1600万
2021年9月30日 +50.44%
13億7800万
2021年12月31日 +40.64%
19億3800万
2022年3月31日 -75.18%
4億8100万
2022年6月30日 +68.81%
8億1200万
2022年9月30日 +38.92%
11億2800万
2022年12月31日 +31.03%
14億7800万
2023年3月31日 -76.32%
3億5000万
2023年6月30日 +107.43%
7億2600万
2023年9月30日 +48.35%
10億7700万
2023年12月31日 +32.87%
14億3100万
2024年3月31日 -70.37%
4億2400万
2024年6月30日 +89.39%
8億300万
2024年9月30日 +43.84%
11億5500万
2024年12月31日 +29.96%
15億100万
2025年3月31日 -68.69%
4億7000万
2025年6月30日 +91.91%
9億200万
2025年9月30日 +42.13%
12億8200万
2025年12月31日 +31.36%
16億8400万

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等(連結)
当連結会計年度における半期情報等
中間連結会計期間当連結会計年度
売上高(百万円)21,27342,071
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前中間純損失(△)(百万円)△1,7923,999
2026/03/25 11:30
#2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
「通信販売事業」は、インターネット及びカタログを中心とした各媒体による通信販売を行っております。「法人事業」は、当社インフラを活用し、通信販売業者やEC事業者等を対象としたソリューションサービス及びプロモーション支援等を行っております。「保険事業」はベルメゾン会員を中心に保険サービスの提供を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
2026/03/25 11:30
#3 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
連結子会社の数 1社
主要な非連結子会社名
千趣会香港有限公司
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。2026/03/25 11:30
#4 主要な顧客ごとの情報
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高の10%以上を占める単一の外部顧客が存在しないため、記載を省略しております。
2026/03/25 11:30
#5 会計上の見積りの変更、連結財務諸表(連結)
システムリプレース後一定期間が経過し、ポイントに関する適切なデータが蓄積されたことで、将来使用されると見込まれるポイントをより合理的に見積ることが可能となったため、当連結会計年度の期首より当該データを使用した見積り方法に変更しております。
この結果、従来の方法に比べて当連結会計年度の売上高が186百万円減少し、販売費及び一般管理費が39百万円増加しており、営業損失及び経常損失がそれぞれ225百万円増加し、税金等調整前当期純利益が225百万円減少しております。
2026/03/25 11:30
#6 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更、財務諸表(連結)
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高が258百万円増加し、営業損失が246百万円減少しております。
(販売促進費に関する会計方針の変更)
2026/03/25 11:30
#7 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
(会計方針の変更)
連結財務諸表「注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおり、当連結会計年度より、カタログギフトの未使用分の計上方法及び販売促進費に関する会計方針の変更を行っております。これに伴い、前連結会計年度のセグメント情報についても組替えを行っており、従来の方法に比べ「通信販売事業」の売上高が258百万円増加しており、営業損失が288百万円減少しております。2026/03/25 11:30
#8 売上高、地域ごとの情報(連結)
売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。2026/03/25 11:30
#9 社外取締役(及び社外監査役)(連結)
(ⅰ)取引先
業務執行者として在職している会社が、当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度の平均で1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%以上の場合
(ⅱ)専門家
2026/03/25 11:30
#10 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
当社グループは、2025年2月13日に新たに再生計画(2025年~2027年)を発表しました。本計画の最終期である2027年12月期の目標とする経営指標は次のとおりです。
・連結売上高 500億円 、連結営業利益16億円
当社グループがこれまで培ってきた、アイデア、商品、顧客資産、ブランドといった強みを基盤としながら、中核事業である通信販売事業の再成長に向けた抜本的な構造改革を実行します。従来のカタログ主体のビジネスモデルから、ECを主戦場とした高収益な事業体質への転換を図るとともに、ECモールやリアル店舗展開、BtoBの強化等、ビジネスの拡大を図ります。さらに、新たな収益源の確立に向け、子育て支援やエシカル推進、海外展開についても、中長期的な視点に立ち、事業化の可能性を探索していくとともに、IP(知的財産)活用事業等当社の企画開発力を活用した新領域の展開を進めてまいります。
2026/03/25 11:30
#11 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度のわが国経済は、賃金上昇や設備投資の持ち直しなど一部に緩やかな回復の兆しが見られるものの、長引く地政学的リスクや円安に伴う物価上昇が継続しており、企業収益への影響や個人消費の伸び悩みなど、景気の先行きに不透明さが残る状況が懸念されております。
このような経営環境のもと、当社は2025年2月13日に発表いたしました「再生計画(2025年~2027年)」に基づき、事業構造改革と業績回復に向けた施策を着実に推進してまいりました。その結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は420億71百万円(前期比8.3%減)、営業損失は25億88百万円(前期は34億59百万円の営業損失)と損失幅の縮小が進みました。また、経常損失は27億37百万円(前期は39億9百万円の経常損失)となり、親会社株主に帰属する当期純利益は固定資産売却益の計上により39億40百万円(前期は36億16百万円の親会社株主に帰属する当期純損失)となりました。当社は引き続き再生計画に基づく構造改革を推進し、次期の営業黒字化及び中長期的な企業価値の向上を目指して取り組んでまいります。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
2026/03/25 11:30
#12 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
2026/03/25 11:30
#13 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
※1.関係会社との取引高
前事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)当事業年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
売上高198百万円136百万円
営業費用4,5313,474
2026/03/25 11:30
#14 顧客との契約から生じる収益の金額の注記(連結)
※1.顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
2026/03/25 11:30

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