有価証券報告書-第39期(2022/11/01-2023/10/31)

【提出】
2024/01/26 14:15
【資料】
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【項目】
172項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年10月31日)
当連結会計年度
(2023年10月31日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金19,171千円19,171千円
賞与引当金10,965千円9,138千円
未払事業税9,013千円5,909千円
退職給付に係る負債12,717千円10,064千円
未払事業所税9,637千円8,140千円
減損損失528,798千円553,024千円
減価償却費159,137千円167,247千円
資産除去債務59,048千円56,554千円
株式報酬費用2,512千円2,512千円
投資有価証券評価損592千円592千円
繰越欠損金1,269,379千円1,720,517千円
その他有価証券評価差額金4,637千円
その他7,448千円4,168千円
繰延税金資産小計2,093,060千円2,557,042千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△1,269,379千円△1,720,517千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△796,424千円△812,930千円
評価性引当額小計(注)1△2,065,804千円△2,533,448千円
繰延税金資産合計27,256千円23,594千円
(繰延税金負債)
建設協力金に係る割引計算額△17,562千円△14,851千円
その他有価証券評価差額金△126千円
資産除去費用△9,694千円△8,616千円
繰延税金負債合計△27,256千円△23,594千円
繰延税金資産の純額

(注)1 評価性引当額が 467,644千円増加しております。この増減の主な内容は、当社及び子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を451,138千円認識したこと、及び当社において減損損失に係る評価性引当額を24,226千円を認識したこと、資産除去債務に係る評価性引当額2,494千円を認識しなくなったことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年10月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(※)1,566千円710千円355,180千円911,921千円1,269,379千円
評価性引当額△1,566千円△710千円△355,180千円△911,921千円△1,269,379千円
繰延税金資産

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年10月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(※)354,017千円5,149千円1,361,350千円1,720,517千円
評価性引当額△354,017千円△5,149千円△1,361,350千円△1,720,517千円
繰延税金資産

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度はともに税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。