有価証券報告書-第34期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

【提出】
2019/01/21 10:11
【資料】
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【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年10月31日)
当連結会計年度
(平成30年10月31日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金19,171千円19,171千円
賞与引当金19,948千円18,276千円
未払事業税18,135千円12,826千円
退職給付に係る負債23,626千円22,440千円
未払事業所税11,722千円12,404千円
減損損失972,881千円870,118千円
減価償却費99,662千円107,464千円
資産除去債務151,323千円160,575千円
株式報酬費用2,512千円2,512千円
繰越欠損金31,441千円400,164千円
その他有価証券評価差額金452千円
その他8,596千円8,348千円
繰延税金資産小計1,359,022千円1,634,756千円
評価性引当額△883,061千円△1,571,536千円
繰延税金資産合計475,961千円63,219千円
(繰延税金負債)
建設協力金に係る割引計算額△26,337千円△25,097千円
その他有価証券評価差額金△24千円
資産除去費用△34,002千円△38,122千円
繰延税金負債合計△60,364千円△63,219千円
繰延税金資産の純額415,596千円

平成29年10月31日現在の繰延税金資産の総額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産……繰延税金資産 52,167千円
固定資産……繰延税金資産 363,428千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年10月31日)
当連結会計年度
(平成30年10月31日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
住民税均等割△1.5%△3.8%
評価性引当額の増減△35.6%△73.5%
交際費等△0.1%△0.3%
繰越欠損金の期限切れ△0.4%△1.3%
その他△0.3%0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△7.2%△47.9%

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