有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/30 9:15
【資料】
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【項目】
123項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
流動資産
賞与引当金16百万円17百万円
未払事業税6013
その他1435
9267
固定資産
減損損失116101
長期未払金6464
子会社株式評価損324364
新株予約権9184
会社分割に係る子会社株式745745
その他有価証券評価差額金-18
その他262183
評価性引当額△697△747
繰延税金負債(固定)との相殺△905△813
--
繰延税金資産合計9267
繰延税金負債
固定負債
その他有価証券評価差額金△3,931△4,999
譲渡損益調整△327△327
繰延税金資産(固定)との相殺905813
繰延税金負債合計△3,354△4,513
繰延税金負債の純額△3,262△4,446

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.90.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△20.4△28.2
住民税均等割0.60.2
評価性引当額の増減1.50.7
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.5-
その他0.20.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率16.54.4

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