有価証券報告書-第124期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 11:20
【資料】
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【項目】
120項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金2,815百万円2,691百万円
退職給付に係る負債2,6032,209
固定資産未実現利益1,3291,394
減価償却費等1,1001,222
未払費用(賞与手当等)1,0881,030
投資有価証券評価損859933
減損損失571611
未払事業税等369383
投資有価証券未実現利益217217
資産除去債務9297
その他700612
繰延税金資産小計11,74811,405
評価性引当額△3,403△3,762
繰延税金資産合計8,3447,642
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,789△2,447
退職給付信託設定益△1,603△1,603
固定資産圧縮積立金△351△218
その他△323△410
繰延税金負債合計△4,067△4,678
繰延税金資産の純額4,2772,963

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率28.8%28.2%
(調整)
評価性引当額4.04.3
交際費等永久に損金に算入されない項目4.53.3
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正3.0-
親会社と子会社の法定実効税率の差異1.40.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.5△0.3
その他1.50.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率42.736.0

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