有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 11:33
【資料】
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【項目】
138項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成30年3月31日)
当連結会計年度
(平成31年3月31日)
繰延税金資産
固定資産評価損6,155百万円5,944百万円
税務上の繰越欠損金(注2)2,4271,434
証券化投資損失等2,1582,158
退職給付に係る負債1,6071,521
シンジケートローン費用435858
資産除去債務253480
賞与引当金302319
その他764774
繰延税金資産小計14,10413,491
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2-△182
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△10,512
評価性引当額小計(注)1△11,902△10,694
繰延税金資産合計2,2022,796
繰延税金負債
合併による土地評価益△30,658△30,658
その他△418△568
繰延税金負債合計△31,076△31,227
繰延税金資産(負債)の純額△28,874△28,431

(注)1.評価性引当額が1,207百万円減少している。この減少の主な内容は、当社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものである。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(平成31年3月31日)
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金(※1)3386086526860921,434
評価性引当額-△182----△182
繰延税金資産338426652686092(※2)1,252

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
(※2)税務上の繰越欠損金1,434百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産を1,252百万円計上している。この繰延税金資産は当社及び連結子会社において、税務上の繰越欠損金のうち、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しているものである。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成30年3月31日)
当連結会計年度
(平成31年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
評価性引当額の増減△5.4△14.3
持分法投資利益△13.4△6.1
受取配当金消去額0.30.4
住民税均等割0.40.5
その他△1.90.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率10.911.8

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