東映(9605)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 14:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,024 | 37,515 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,603 | 14,668 |
| 商品及び製品 | 671 | 703 |
| 仕掛品 | 6,036 | 5,649 |
| 原材料及び貯蔵品 | 622 | 631 |
| 繰延税金資産 | 1,123 | 1,062 |
| その他 | 3,805 | 3,956 |
| 貸倒引当金 | -146 | -205 |
| 流動資産計 | 59,742 | 63,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 75,552 | 74,982 |
| 減価償却累計額 | -39,386 | -40,469 |
| 建物及び構築物(純額) | 36,166 | 34,513 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,249 | 6,072 |
| 減価償却累計額 | -5,183 | -5,025 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,065 | 1,046 |
| 工具 | 3,767 | 4,128 |
| 減価償却累計額 | -2,779 | -3,033 |
| 工具 | 987 | 1,095 |
| 土地 | 44,501 | 44,299 |
| リース資産 | 3,198 | 3,305 |
| 減価償却累計額 | -2,353 | -2,594 |
| リース資産(純額) | 844 | 711 |
| 建設仮勘定 | 48 | 1,875 |
| 有形固定資産合計 | 83,613 | 83,540 |
| 無形固定資産 | 991 | 1,026 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 78,040 | 77,749 |
| 長期貸付金 | 1,022 | 935 |
| 退職給付に係る資産 | 960 | 1,043 |
| 繰延税金資産 | 2,017 | 2,200 |
| 差入保証金 | 3,251 | 3,177 |
| その他 | 5,049 | 6,570 |
| 貸倒引当金 | -283 | -215 |
| 投資その他の資産合計 | 90,057 | 91,461 |
| 固定資産計 | 174,662 | 176,028 |
| 資産の部合計 | 234,405 | 240,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 18,260 | 19,018 |
| 短期借入金 | 200 | 200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,120 | 3,450 |
| 未払法人税等 | 2,091 | 3,639 |
| 賞与引当金 | 958 | 971 |
| その他 | 9,633 | 8,418 |
| 流動負債計 | 35,264 | 35,698 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入金 | 14,394 | 10,623 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 8,694 | 8,208 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,062 | 1,141 |
| 退職給付に係る負債 | 5,057 | 5,467 |
| 長期預り保証金 | 6,655 | 6,407 |
| その他 | 3,127 | 2,993 |
| 固定負債計 | 44,992 | 40,842 |
| 負債の部合計 | 80,256 | 76,540 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,707 | 11,707 |
| 資本剰余金 | 21,742 | 21,742 |
| 利益剰余金 | 81,228 | 89,065 |
| 自己株式 | -7,451 | -7,457 |
| 株主資本合計 | 107,226 | 115,058 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,042 | 8,732 |
| 繰延ヘッジ損益 | 594 | 293 |
| 土地再評価差額金 | 9,231 | 9,640 |
| 為替換算調整勘定 | 204 | 176 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 185 | -1,036 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,259 | 17,806 |
| 非支配株主持分 | 27,662 | 30,604 |
| 純資産の部合計 | 154,148 | 163,468 |
| 負債・純資産合計 | 234,405 | 240,009 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,786 | 4,009 |
| 受取手形 | 50 | 38 |
| 売掛金 | 5,204 | 5,493 |
| 商品及び製品 | 106 | 90 |
| 仕掛品 | 1,735 | 1,469 |
| 原材料及び貯蔵品 | 554 | 561 |
| 繰延税金資産 | 672 | 541 |
| その他 | 2,183 | 1,846 |
| 貸倒引当金 | -6 | -8 |
| 流動資産計 | 13,287 | 14,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,700 | 27,538 |
| 構築物 | 666 | 665 |
| 機械及び装置 | 547 | 512 |
| 土地 | 44,206 | 43,980 |
| 建設仮勘定 | 21 | - |
| その他の有形固定資産 | 658 | 783 |
| 有形固定資産合計 | 74,801 | 73,480 |
| 無形固定資産 | 396 | 239 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,078 | 20,940 |
| 関係会社株式 | 16,200 | 16,200 |
| 長期滞留債権 | 827 | 751 |
| 前払年金費用 | 397 | 970 |
| その他 | 1,833 | 1,654 |
| 貸倒引当金 | -1,072 | -1,006 |
| 投資その他の資産合計 | 39,264 | 39,511 |
| 固定資産計 | 114,462 | 113,230 |
| 資産の部合計 | 127,749 | 127,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 551 | 659 |
| 買掛金 | 6,192 | 6,697 |
| 短期借入金 | 3,960 | 4,160 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,120 | 6,450 |
| 未払金 | 4,542 | 4,512 |
| 未払法人税等 | 855 | 792 |
| 前受金 | 1,158 | 1,108 |
| 賞与引当金 | 385 | 398 |
| その他 | 712 | 1,135 |
| 流動負債計 | 22,479 | 25,914 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入金 | 20,384 | 13,613 |
| 繰延税金負債 | 1,021 | 1,111 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 8,694 | 8,208 |
| 退職給付引当金 | 2,351 | 2,478 |
| 役員退職慰労引当金 | 605 | 686 |
| 長期預り保証金 | 9,023 | 8,736 |
| その他 | 967 | 905 |
| 固定負債計 | 49,049 | 41,740 |
| 負債の部合計 | 71,528 | 67,654 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,707 | 11,707 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,297 | 5,297 |
| その他資本剰余金 | 8,574 | 8,575 |
| 資本剰余金合計 | 13,871 | 13,872 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,926 | 2,926 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 977 | 988 |
| 繰越利益剰余金 | 19,172 | 22,132 |
| 利益剰余金合計 | 23,077 | 26,047 |
| 自己株式 | -6,967 | -6,972 |
| 株主資本合計 | 41,689 | 44,654 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,300 | 5,322 |
| 土地再評価差額金 | 9,231 | 9,640 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,531 | 14,963 |
| 純資産の部合計 | 56,220 | 59,617 |
| 負債・純資産合計 | 127,749 | 127,272 |