有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 15:15
【資料】
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【項目】
149項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損260百万円422百万円
賞与引当金229百万円235百万円
貸倒引当金116百万円117百万円
未払事業税54百万円62百万円
投資有価証券評価損506百万円490百万円
資産除去債務52百万円52百万円
株式給付引当金119百万円130百万円
減価償却費17百万円22百万円
その他109百万円133百万円
繰延税金資産 小計1,467百万円1,667百万円
評価性引当額△778百万円△953百万円
繰延税金資産 合計688百万円714百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△50百万円△6百万円
資産除去債務に対応する除去費用△9百万円△45百万円
繰延税金負債 合計△59百万円△51百万円
繰延税金資産の純額629百万円662百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
評価性引当額の増減6.55%1.79%
受取配当金の益金不算入額△0.40%△7.78%
その他0.10%0.07%
税効果会計適用後の法人税等の負担率36.86%24.71%

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