有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | ||
| ① 流動の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 20,664千円 | 19,689千円 | |
| 未払事業税 | 23,574 | 17,818 | |
| 未払事業所税 | 7,036 | 7,880 | |
| 売掛金貸倒損失 | 941 | 850 | |
| 賞与引当金 | 60,510 | 75,118 | |
| 未払費用 | 1,924 | 675 | |
| たな卸資産評価減 | 35,825 | 32,375 | |
| 未払源泉所得税等 | 71,693 | 70,765 | |
| 資産除去債務 | 2,118 | - | |
| 繰越欠損金 | - | 38,581 | |
| 子会社繰越欠損金 | 28,201 | 23,898 | |
| 前払費用 | 8,916 | 8,860 | |
| その他 | 7,464 | 7,307 | |
| 繰延税金資産小計 | 268,871 | 303,820 | |
| 評価性引当額 | △143,389 | △140,841 | |
| 繰延税金資産合計 | 125,481 | 162,978 | |
| ② 固定の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 投資有価証券評価損 | 30,333 | 27,581 | |
| 繰越欠損金 | 209,841 | 168,316 | |
| 子会社繰越欠損金 | 599,312 | 643,120 | |
| 資産除去債務 | 88,390 | 118,932 | |
| その他 | 16,331 | 7,328 | |
| 繰延税金資産小計 | 944,209 | 965,280 | |
| 評価性引当額 | △928,894 | △965,280 | |
| 繰延税金資産合計 | 15,314 | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △33,637 | △57,422 | |
| 繰延税金負債合計 | △33,637 | △57,422 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △18,323 | △57,422 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.86% | 30.86% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 6.72 | 18.05 | |
| 評価性引当額の増減額 | △23.70 | 10.26 | |
| 住民税均等割 | 1.02 | 2.64 | |
| のれん償却費 | 3.40 | 6.20 | |
| 持分法投資利益 | 0.83 | 0.93 | |
| 在外子会社税率差異 | 0.85 | 2.75 | |
| 国内子会社税率差異 | 3.66 | 8.61 | |
| その他 | 0.85 | 0.23 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.50 | 80.53 |