訂正有価証券報告書-第50期(2019/01/01-2019/12/31)

【提出】
2023/05/31 15:06
【資料】
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【項目】
152項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金298,903千円270,336千円
未払事業税11,6636,030
未払事業所税6,8956,948
未払費用3669,916
賞与引当金35,41924,651
たな卸資産評価減32,37518,421
税務上の繰越欠損金206,898340,022
資産除去債務118,932120,767
投資有価証券評価損25,50525,505
関係会社株式評価損292,834297,526
無形固定資産償却超過額7,069-
その他6,33614,893
繰延税金資産小計1,043,2001,135,021
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額-△340,022
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△761,283
評価性引当額小計△950,274△1,101,306
繰延税金資産合計92,92633,715
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△57,422△52,821
繰延税金負債合計△57,422△52,821
繰延税金資産(負債)の純額35,504△19,105

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
法定実効税率30.86%税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目537.08
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1,272.47
評価性引当額の増減額608.08
住民税均等割66.66
その他12.29
税効果会計適用後の法人税等の負担率△17.50

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