訂正有価証券報告書-第52期(2021/01/01-2021/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当社は、2021年8月31日付で資本金の額を100,000千円に減資したことにより、法人事業税において外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を30.62%から34.59%に変更しております。
この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 330,230千円 | 384,708千円 | |
| 未払事業税 | 4,510 | 94 | |
| 未払事業所税 | 7,265 | 6,850 | |
| 未払費用 | 8,403 | 7,934 | |
| 賞与引当金 | 1,090 | 11,267 | |
| たな卸資産評価減 | 23,676 | 23,856 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 1,232,658 | 1,431,975 | |
| 資産除去債務 | 126,512 | 135,688 | |
| 投資有価証券評価損 | 19,899 | 15,229 | |
| 関係会社株式評価損 | 316,246 | 650,509 | |
| その他 | 64,514 | 91,051 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,135,007 | 2,759,167 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △1,203,657 | △1,313,064 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △873,991 | △1,307,506 | |
| 評価性引当額小計 | △2,077,648 | △2,620,570 | |
| 繰延税金資産合計 | 57,359 | 138,596 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △66,367 | △69,017 | |
| 未収還付事業税 | - | △7,108 | |
| 繰延税金負債合計 | △66,367 | △76,126 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △9,008 | 62,470 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||
| 税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 | 税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当社は、2021年8月31日付で資本金の額を100,000千円に減資したことにより、法人事業税において外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を30.62%から34.59%に変更しております。
この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。