訂正有価証券報告書-第20期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

【提出】
2020/08/12 16:27
【資料】
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【項目】
113項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
① 流動資産
未払事業税10,979千円6,265千円
未払事業所税6,294千円6,011千円
商品評価損6,990千円4,713千円
賞与引当金-千円9,833千円
未払水道光熱費等14,918千円12,977千円
前渡金評価損3,643千円3,643千円
貸倒引当金1,445千円10,238千円
売掛金2,134千円2,347千円
ポイント引当金6,054千円6,004千円
資産除去債務16,066千円2,725千円
その他1,777千円1,604千円
70,305千円66,364千円
評価性引当額△5,071千円△4,474千円
流動資産計65,233千円61,889千円
② 固定資産
減価償却超過額423,612千円322,358千円
貸倒引当金8,595千円8,654千円
資産除去債務69,466千円61,571千円
減損損失186,960千円184,914千円
繰越欠損金83,342千円196,892千円
関係会社株式57,412千円57,412千円
その他5,785千円4,959千円
835,174千円836,764千円
評価性引当額△656,696千円△832,487千円
固定資産計178,478千円4,276千円
繰延税金資産合計243,712千円66,166千円


(繰延税金負債)
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
資産除去債務相当資産△6,410千円△7,001千円
繰延税金負債合計△6,410千円△7,001千円
繰延税金資産の純額237,301千円59,164千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目△0.3%4.5%
住民税均等割△1.7%435.4%
関係会社株式評価損△2.9%-%
減損損失△11.4%-%
評価性引当額△31.1%3,598.8%
その他0.0%8.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△16.5%4,078.5%

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