有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/16 14:08
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金8百万円8百万円
未払事業税78
関係会社株式評価損101101
投資有価証券評価損3232
リース債務1514
減価償却費超過額86
資産除去債務2526
その他1816
繰延税金資産小計216215
評価性引当額△160△160
繰延税金資産合計5554
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額△31△67
リース資産△17△16
資産除去債務に対応する除去費用△10△11
その他△1△1
繰延税金負債合計△60△96
繰延税金負債の純額△5△42

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.41.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△3.6△3.9
住民税均等割1.41.1
評価性引当額△2.9△0.1
その他0.0△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.128.3

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