訂正有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||
繰延税金資産 | (千円) | (千円) | |
未払費用 | 17,497 | 11,608 | |
未払事業税 | 31,111 | 34,963 | |
製品評価損 ポイント引当金 | 1,329 160,958 | 708 205,990 | |
貸倒引当金 | 26,485 | - | |
有形固定資産 | 5,027 | 7,758 | |
無形固定資産 | 709 | 23,132 | |
投資有価証券 | 45,722 | 48,973 | |
資産除去債務 | 4,477 | 14,833 | |
資産調整勘定 | 26,337 | 20,140 | |
役員株式給付引当金 | - | 4,976 | |
従業員株式給付引当金 | - | 3,374 | |
関係会社株式評価損 | - | 15,310 | |
出資金評価損 | - | 30,620 | |
その他 | 973 | 13,968 | |
繰延税金資産小計 | 320,629 | 436,360 | |
評価性引当額 | △98,570 | △155,764 | |
繰延税金資産合計 | 222,059 | 280,595 | |
繰延税金負債 | |||
建物(資産除去債務) | △604 | △14,336 | |
その他有価証券評価差額金 | △56,389 | △5,696 | |
繰延税金負債合計 | △56,993 | △20,033 | |
繰延税金資産の純額 | 165,066 | 260,562 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||
(%) | (%) | ||
法定実効税率 | 30.6 | 30.6 | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.9 | 3.0 | |
住民税均等割額 | 0.3 | 0.2 | |
評価性引当額の増減 | 2.2 | 2.3 | |
のれん償却額 | 0.3 | 0.3 | |
賃上げ・生産性向上のための税制に係る税額控除 | - | △2.6 | |
その他 | △0.4 | △0.1 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.9 | 33.7 |