有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、翌連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円増加し、法人税等調整額が9百万円減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 棚卸資産評価損 | 107,379千円 | 115,123千円 | |
| 未払費用 | 177,827 | 160,642 | |
| 未払事業税 | 16,295 | 54,374 | |
| 貸倒引当金 | 6,854 | 57,387 | |
| 減価償却超過額 | 275,153 | 345,093 | |
| 退職給付に係る負債 | 405,624 | 417,320 | |
| 研究開発費 | 71,345 | 45,262 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 21,473 | - | |
| その他 | 343,197 | 391,056 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,425,150 | 1,586,260 | |
| 評価性引当額 | △290,213 | △419,263 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,134,937 | 1,166,996 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 投資有価証券 | △30,841 | △30,221 | |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △38,219 | |
| その他 | △6,521 | △26,742 | |
| 繰延税金負債合計 | △37,362 | △95,182 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,097,574 | 1,071,814 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | 0.8 | |
| 住民税均等割 | 0.3 | 0.2 | |
| 評価性引当額の増減 | 0.3 | 2.8 | |
| 繰越欠損金の発生 | 1.0 | 0.9 | |
| 賃上げ促進税制による税額控除 | △4.6 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | △1.0 | △0.3 | |
| その他 | 0.3 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.2 | 35.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、翌連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円増加し、法人税等調整額が9百万円減少しております。