有価証券報告書-第44期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

【提出】
2018/07/27 11:37
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年4月30日)
当事業年度
(平成30年4月30日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税52,166千円60,984千円
賞与引当金10,422千円17,762千円
返品調整引当金32,336千円34,780千円
一括償却資産1,327千円2,284千円
棚卸資産評価損228千円1,140千円
その他3,912千円5,384千円
繰延税金資産(流動)合計100,394千円122,336千円
繰延税金資産(固定)
減価償却超過額207千円-千円
資産除去債務8,544千円9,713千円
長期前払費用27,356千円14,673千円
子会社株式-千円104,756千円
繰延税金資産(固定)合計36,108千円129,142千円
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金△2,721千円△4,481千円
繰延税金負債(固定)合計△2,721千円△4,481千円
繰延税金資産(固定)の純額33,387千円124,661千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年4月30日)
当事業年度
(平成30年4月30日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない金額0.1%0.1%
住民税均等割額0.1%0.1%
留保金課税額4.4%5.9%
法人税額の税額控除△1.0%△0.5%
その他0.5%△0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率35.0%36.2%

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