有価証券報告書-第12期(2023/07/01-2024/06/30)

【提出】
2024/09/27 15:05
【資料】
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【項目】
142項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2023年6月30日)
当連結会計年度
(2024年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金123,953千円136,004千円
未払事業税44,298千円44,739千円
減価償却費29,514千円56,352千円
減損損失1,365千円-千円
資産除去債務40,461千円52,549千円
投資有価証券評価損23,477千円48,233千円
繰越欠損金(注)2368,318千円379,965千円
役員退職慰労引当金32,325千円32,325千円
その他82,168千円132,491千円
繰延税金資産小計745,879千円882,659千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△327,644千円△306,671千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△72,844千円△119,072千円
評価性引当額小計(注)1△400,487千円△425,743千円
繰延税金資産合計345,392千円456,916千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△16,149千円△20,013千円
その他有価証券評価差額金△1,941千円△12,881千円
その他△2,652千円△1,450千円
繰延税金負債合計△20,741千円△34,344千円
繰延税金資産(負債)の純額324,650千円422,571千円

(注) 1.評価性引当額に重要な変動は生じておりません。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年6月30日)
(単位:千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)2,0486,18616,4397,35441,207295,084368,318
評価性引当額△2,048△6,186△16,439△7,354△35,174△260,442△327,644
繰延税金資産----6,03234,64240,675

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2024年6月30日)
(単位:千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)3,2945,2844,14731,51839,522296,200379,965
評価性引当額△3,294△5,284△4,147△26,324△39,522△228,100△306,671
繰延税金資産---5,194-68,10073,294

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2023年6月30日)
当連結会計年度
(2024年6月30日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.7%0.6%
役員給与損金不算入額1.2%1.1%
住民税均等割額0.4%0.4%
のれん償却額2.6%4.0%
持分法による投資損益△0.5%△0.4%
持分変動利益△0.1%-%
連結子会社との税率差異4.3%3.6%
海外子会社の税額によるもの1.6%△1.8%
評価性引当額3.3%1.3%
その他0.2%△1.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率44.5%38.2%